Buscar
Mostrando ítems 141-150 de 190
Auditoria Operativa
(2016)
El presente informe contiene una descripción de un conjunto de conceptos básicos sobre Auditoría Operativa, y sus normas aclaratorias, para comprender que es Auditoria operativa y como lo utilizan los servidores públicos ...
Gabinete de auditoria operativa
(2015)
La auditoría operacional experimenta una significativa transformación paralela a la evolución tecnológica en las empresas. De la amplia definición de “auditoria de actividades, sistemas y controles de cada unidad dentro ...
Modelo de metodología a la auditoria interna de calidad, Caso aplicado al proceso de fiscalización del financiamiento de las organizaciones políticas del Tribunal Supremo Electoral
(2019)
El presente trabajo se realizó en la Unidad Técnica de Fiscalización del Tribunal Supremo Electoral perteneciente al Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia, la cual es una institución con independencia de todos los ...
Diseño de un modelo de sistema de gestión de mantenimiento según NB 12017: 2013 como instrumento de control interno para la empresa de transporte por cable Mi Teleférico caso: Cabinas
(2019)
El tema de estudio tiene como fundamento teórico la Norma Boliviana 12017:2013, la adopción de esta norma en la implementación de un Sistema de Gestión de Mantenimiento en la empresa de Transporte por Cable, es una tarea ...
Control interno en el proceso de ejecución presupuestaria
(2009)
INTRODUCCIÓN 1 PRIMERAPARTE CAPÍTULO I 1. ANTECEDENTES 3 1.2 Justificación de l a Investigación 3 1.3 Objetivos de la Investigación 5 CAPÍTULO II 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 7 Información 8 Tratamiento de la Información ...
Auditoría Especial de cuentas por cobrar de gestiones pasadas del Servicio Departamental de Deportes Prefectura de La Paz
(2008)
Este trabajo, como su nombre lo indica, es una auditoría especial de cuentas por cobrar por las gestiones 1998 - 2007 del Servicio Departamental de Deportes (S.D.D.). El contenido principal esta referido al examen sobre ...
Evasión de Impuestos Inmuebles y Vehículos del Gobierno Municipal de La Paz
(2007)
El presente trabajo trata de obtener una reducción de la evasión y sistematización de la información sobre el universo de Inmuebles y vehiculos en el municipio de La Paz, la problemática a nivel mundial es la evasión de ...
Seguimiento a la auditoría de Sistemas de Administración y Control, del Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Ministerio de Gobierno
(2007)
Introducción. Capítulo I.- 1.1. Planteamiento del Problema. 1.2. Objetivos. 1.3. Justificación. Capítulo II.- 2.1. Marco Institucional. 2.2. Marco Conceptual. Capítulo III.- 3.1. Marco Legal y Técnico. Capítulo IV.- 4.1. ...
Evaluación del Control Interno en los procesos administrativos y financieros del Gobierno Municipal de Palca Gestión 2006
(2008)
El presente trabajo evaluara el grado de cumplimiento y eficacia de los Sistemas de Administración y de sus instrumentos de Control Interno, determinando la confiabilidad de los Estados Financieros del Gobierno Municipal ...
Control Interno de los programas de créditos para vivienda de la Corporación del Seguro Social Militar COSSMIL Gestión 2002 - 2003
(2008)
El presente trabajo tiene como objetivo plantear un sistema de Control Interno de los aspectos administrativos y financieros de la Gerencia de Vivienda con el tema Control Interno de los programas de créditos para vivienda ...