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Mostrando ítems 441-448 de 448
Manual de auditoría para evaluar el control interno relacionado con la evaluación del desempeño de servidores públicos policiales, caso : Comando Policial El Alto
(2013)
La inexistencia de guías o procedimientos que permitan Evaluar o Medir el Control Interno en Procesos tales como la Evaluación del Desempeño del Personal Policial, originan la necesidad de elaborar un Manual de Auditoría ...
Calidad de vida con semillas de chia QUALITY OF LIFE
(2013)
El presente Proyecto busca obtener resultados confiables demostrando que la creación de la Empresa "QUALITY OF LIFE" es viable y rentable obteniendo un beneficio de al menos un 30 porciento, asimismo, pretende demostrar ...
Plan Estratégico Institucional Empresa ECA Aparicio Asociados Ltda.
(2013)
El presente trabajo dirigido trata sobre un Plan Estratégico Institucional "PEI", éste fue creado para la empresa consultora ECA APARICIO ASOCIADOS LTDA. Identificando la necesidad de este por sus distintos cambios emergentes ...
Aplicación legal, contable e impositiva a los contratos de riesgo compartido - Joint Venture
(2013)
Históricamente, el contrato de asociaciones y colaboración empresarial llamado Joint Venture, que une a dos o mas personas o empresas en forma momentánea con un fin especifico. El Joint venture es una herramienta de gestión ...
Auditoría sobre la confiabilidad de la ejecución presupuestaria y la información complementaria del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras "MDRyT" (rubro pasajes al interior del país) al 31 de diciembre de 2011
(2013)
Es necesario la implementación de un reglamento de Créditos que contemple y defina los siguientes aspectos como ser Políticas crediticias para créditos para los pequeños productores del área rural así como los procedimientos ...
Auditoria especial de gastos del Plan de Desarrollo Local en Zonas Urbano Rurales (PDLZUR - El Alto), por los períodos de enero a agosto de 2010
(2013)
El presente Trabajo de Grado, fue realizado en la Unidad de Auditoría Interna de MAN-B "Misión Alianza de Noruega en Bolivia" (ONG), donde dicha Unidad efectuó la "Auditoría Especial de Gastos del Plan de Desarrollo Local ...
Auditoria de confiabilidad de los registros contables y estados financieros: Rubro gastos, partida 22210 viáticos al interior del país - Regimen complementario del Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA gestión 2011, en la escuela de gestión pública plurinacional
(2013)
El presente trabajo se basa en el cumplimiento del marco normativo, principios contables y procedimientos de auditoría, con la finalidad de determinar el grado de eficacia y cumplimiento al POA de la Unidad de Auditoría ...
Auditoria Sayco al sistema de tesorería de la Dirección Nacional de Comunicación Social (DNCS) al 31/06/2010
(2013)
Las Instituciones Públicas por la naturaleza de sus actividades, comprometen Recursos del Estado constituyéndose en uno de los motivos principales para que la Cultura de Control Interno desempeñe un papel preponderante en ...