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Mostrando ítems 91-100 de 118
Factores Que Afectan En Auditoría Interna De La Universidad Mayor De San Andrés
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2018)
La monografía realizada, es un tema de mucho interés que involucra a todas las unidades de auditoria interna en el sector público, ya que Bolivia ha experimentado en los años recientes cambios fundamentales, que han ...
Auditoria Operativa
(2016)
El presente informe contiene una descripción de un conjunto de conceptos básicos sobre Auditoría Operativa, y sus normas aclaratorias, para comprender que es Auditoria operativa y como lo utilizan los servidores públicos ...
Gabinete de auditoria operativa
(2015)
La auditoría operacional experimenta una significativa transformación paralela a la evolución tecnológica en las empresas. De la amplia definición de “auditoria de actividades, sistemas y controles de cada unidad dentro ...
Diseño de un modelo de sistema de gestión de mantenimiento según NB 12017: 2013 como instrumento de control interno para la empresa de transporte por cable Mi Teleférico caso: Cabinas
(2019)
El tema de estudio tiene como fundamento teórico la Norma Boliviana 12017:2013, la adopción de esta norma en la implementación de un Sistema de Gestión de Mantenimiento en la empresa de Transporte por Cable, es una tarea ...
Las limitaciones del control interno en la gestión de las organizaciones públicas
(2010)
Los sistemas de administración y control gubernamentales establecidos por la Ley 1178 tienen, a la fecha, una vigencia de 19 años, si bien la norma básica de cada uno de los sistemas se emitió hasta siete años después de ...
Evaluación de la auditoria de gestión por resultados en entidades públicas
(2010)
El presente trabajo de investigación está orientado a establecer la utilización y conocimiento sobre el tema de auditoría de gestión, en las instituciones públicas, en particular, las Dirección Nacional de Salud y Bienestar ...
Las microfinanzas y su aporte al desarrollo del sistema financiero boliviano
(2015)
El avance de las microfinanzas representa una dimensión importante en el proceso de desarrollo financiero de cualquier país de ingresos bajos, como es el caso de nuestro país. Las microfinanzas son un eslabón fundamental ...
Elaboración de un manual de procedimientos para la Dirección de Auditoría Interna de la Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz Ltda.
(2015)
Aun cuando la Cooperativa tiene bastantes años de funcionamiento, no hemos identificado un Manual de procedimientos formalmente establecido, ni actualizado que se esté aplicando como parte funcional de la Dirección de ...
La auditoria de calidad aplicada a las unidades de auditoria interna
(2010)
CAPITULO I. 1.Presentación de la investigación. 2. Planteamiento y justificación de la investigación CAPITULO II. 2. Metodología de la investigación. CAPITULO III. MARCO CONCEPTUAL. 3. Marco conceptual. 3.1. Criterio de ...
Modelo de metodología a la auditoria interna de calidad, Caso aplicado al proceso de fiscalización del financiamiento de las organizaciones políticas del Tribunal Supremo Electoral
(2019)
El presente trabajo se realizó en la Unidad Técnica de Fiscalización del Tribunal Supremo Electoral perteneciente al Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia, la cual es una institución con independencia de todos los ...