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Mostrando ítems 2851-2860 de 2971
Diseño de un modelo de reconocimiento contable de operaciones financieras en entidades prestadoras de servicio de agua potable y alcantarillado sanitario del área rural
(2016)
Las Entidades Prestadoras de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) deben contar con un registro para su funcionamiento, tal registro es otorgado por la AAPS, deben emitir un informe financiero respaldado, debe ...
Diseño de un sistema de administración de recursos humanos en Cruz Roja Boliviana
(2016)
El presente documento a diseño final, desarrolla una propuesta referida a un Sistema de Administración de Personal que permitirá incrementar la calidad del capital humano rentado y disponible, en Cruz Roja Boliviana, ...
Propuesta de elaboración de un manual de auditoria para la evaluación de control interno, respecto al control de cuentas por cobrar para Compañías de Telecomunicación. Caso de estudio: Compañía de Telecomunicaciones de La Paz
(2016)
La Elaboración de un Manual de Auditoria para la Evaluación del Control Interno respecto al Control de las Cuentas por Cobrar para Compañías de Telecomunicación Caso de Estudio “COTEL Ltda.”, se integrará a ser un aporte ...
Modelo de Sistematización de la Documentación Emitida en las etapas de Relevamiento de Información, Planificación, Trabajo de campo y Comunicación de resultados en las Unidades de Auditoria Interna del sector Público. Caso de estudio: Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Defensa
(2016)
La Sistematización de la Documentación producida por las Unidades de Auditoría Interna en las Entidades del Sector Público es una alternativa innovadora que proporciona Eficiencia y por supuesto Eficacia especialmente en ...
Manual de auditoria para evaluar el control interno relacionado con cartas de crédito de importación en entidades financieras de la ciudad de La Paz. Caso de estudio: Banco Ganadero S.A.
(2017)
Las Cartas de Crédito son un instrumento bancario que formaliza un acuerdo entre el importador o comprador con el exportador o vendedor, persigue garantizar el pago de los bienes adquiridos en el mercado exterior, a través ...
Propuesta de elaboración de un manual de auditoria para la evaluación del control interno relacionado con el personal de ventas en entidades de Telefonía Celular. Caso de estudio: Tigo S.A.
(2017)
La cultura de innovación permite a la empresa TIGO S.A., transformar ideas en procesos de negocios mas eficientes y diferenciadores, en productos y servicios rentables que aporten valor al cliente, en una oferta flexible ...
Análisis del impacto social y económico de la entrega del diploma gratuito de Bachiller con relación a la deserción de estudiantes de secundaria de la ciudad de El Alto. Gestión: 2011 - 2015
(2017)
El presente proyecto hace referencia a un “Análisis del impacto social y económico de la entrega del diploma gratuito de bachiller con relación a la deserción de estudiantes de secundaria de la ciudad de El Alto” Gestiones: ...
Estrategia General de Auditoria
(2012)
El presente trabajo pretende dar a conocer los lineamientos para un mejor control y realización de una auditoria. La planeación no es una fase discreta de la auditoria, sino un proceso continuo e interactivo que a menudo ...
El auditor y el desenvolvimiento y practica frente al lavado de activos
(2016)
El auditor y el desenvolvimiento y práctica frente al lavado de activos, es un proyecto que pretende establecer lineamientos específicos para el auditor frente al vacío técnico existente sobre el lavado de dinero y /o ...
Auditoria especial sobre el cumplimiento oportuno del procedimiento de la declaración jurada de bienes y rentas del personal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Unidad Desconcentrada - Hospital La Paz, del periodo 1º de enero al 31 de Diciembre de 2015.
(2017)
El presente Trabajo Dirigido denominado: “Auditoría Especial Sobre El Cumplimiento Oportuno Del Procedimiento De La Declaración Jurada De Bienes Y Rentas Del Personal Del Gobierno Autónomo Municipal De La Paz, Unidad ...