Buscar
Mostrando ítems 261-270 de 338
Elaboración del procedimientos de administración y control de almacenes en el Servicio Prefectural de Caminos (SEPCAM)
(2005)
A través de la evaluación correspondiente y antecedentes descritos en informes de Auditorias de Administración y Control SAYCO' s realizados anteriormente al Servicio Prefectural de Caminos, se evidencio la falta de adecuados ...
Implementación del sistema de control interno para la administración de proyectos de inversión caso: Sistema de riego ahijadera (Prefectura del Departamento de La Paz)
(2006)
El presente trabajo proporciona herramientas necesarias para mejorar el sistema de información por lo cual implementaremos un sistema de control interno para la administración adecuada de los proyectos de inversión este ...
Análisis del comercio y comercio preferencial en la negociación Comunidad Andina - Unión Europea
(2008)
El Ministerio de Hacienda es parte del grupo de expertos gubernamentales que trabajan en la negociación del Acuerdo de Asociación de la Comunidad Andina (CAN) - Unión Europea (UE). En ese contexto, este Trabajo Dirigido ...
Evaluación al Sistema de Administración de Personal en el Servicio Departamental de Salud de la Gestión 2006
(2008)
La Universidad Mayor de San Andrés ha implementado en la Carrera de Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, la modalidad de "Trabajo Dirigido" que consiste, en realizar trabaos especializados en el ...
Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Convenio de Donación USAID Nº 511-0660- al 31 de diciembre del 2010 (Rubro pasajes y viaticos)
(2012)
El presente trabajo de auditoría de confiabilidad correspondiente al Rubro Pasajes y Viáticos, fue desarrollado en conformidad al Convenio Interinstitucional y el Reglamento para la Obtención del Grado Académico de ...
Evaluación del Sistema de Administración de bienes y servicios Sub Sistema de Contratación Servicio Departamental de Salud La Paz
(2006)
El desarrollo de la auditoría mediante la Unidad de Auditoría Interna se guían a través de las metodologías y procedimientos regidos por la Contraloría General de la República, que uniforman la ejecución del trabajo, ...
Revisión de cartera vigente, vencida y en ejecución, gestión 2008 y otras cuentas por cobrar periodo 2001 al 2007 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pedro La Paz Ltda. según procedimientos convenidos
(2008)
Las Entidades Financieras son empresas cuya actividad específica y habitual es la intermediación pública de recursos financieros, es decir la captación de dichos recursos y su colocación mediante operaciones crediticias y ...
Auditoría SAYCO - Evaluación del Sistema de Control Gubernamental de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, parques y Forestación (EMAVERDE) Gestión 2006 al 25 de Junio de 2007
(2008)
Capítulo I.- Marco Institucional, 1.1. Antecedentes del Gobierno Municipal de La Paz (G.M.L.P.) 1.2. Unidad de Auditoría Interna, 1.3. Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE). Capítulo II.- ...
Auditoría Especial en almacén central del Hospital del Niño de la Gestión 2004
(2008)
El presente trabajo dirigido denominado Auditoría Especial en Almacén Central del Hospital del Niño de la Gestión 2004, se desarrollo en la Dirección General de Auditoría Interna del Gobierno Municipal de La Paz. La Auditoría ...
Auditoría especial de recursos humanos del Gobierno Municipal de La Paz
(2008)
Del estudio a las remuneraciones de sueldos a los empleados en GMLP, se establece que existen pagos de: haberes, aguinaldos, beneficios sociales y cargas sociales, de los días no trabajados, debido a los procedimientos ...