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Mostrando ítems 71-80 de 320
Evaluación del control interno relacionado al uso de pasajes y viáticos utilizados por RC COFADENA - D'Oliveira del 30 de junio 2009 al 30 de junio 2010.
(2013-05-22)
El presente trabajo describe el cumplimiento de un ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables en el cumplimiento para la "EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO RELACIONADO AL USO DE PASAJES Y VIÁTICOS ...
Sistematización del proceso de compras en el fondo rotatorio-caso: Hospital Obrero Nº 1
(2013-05-27)
Este proyecto propone una investigación sobre la metodología de manejo del Fondo Rotatorio en las adquisiciones del Hospital Obrero No 1, asimismo las herramientas administrativas y las formas de control del mismo. ...
Implementación del sistema de procedimientos y control en proceso de contratación de obras, bienes, servicios y consultoría : Caso Sub Alcaldia de Periferica Distrito III
(2013-05-22)
El presente trabajo dirigido se desarrollo mediante convenio de cooperación
interinstitucional entre el gobierno municipal de La Paz y la Universidad Mayor de
San Andrés, con el objeto de desarrollar actividades conjuntas ...
Diseño de procedimientos para la regularización y recuperación de fondos pendientes de descargo en gestiones pasadas del departamento cargos de cuenta - COSSMIL.
(2013-05-24)
En la actualidad todos los organismos de Estado, en cualquiera de sus tres poderes, entidades del Sector Público sin excepción, entendiéndose por tales la Presidencia y Vice-presidencia del Estado Plurinacional, los ...
Auditoria Operacional sobre el cumplimiento del Programa Operativo Anual Institucional respecto a la Utilización y destino de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos por las gestiones2007, 2008 y 2009.
(2013-05-23)
El Trabajo Dirigido, está enmarcado en el Convenio de Cooperación Interinstitucional firmado entre el Gobierno Municipal de El Alto y la Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Contaduría Pública (Auditoría). Con la ...
Auditoria de confiabilidad de los registros y los estados financieros de la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación del rubro: Activo fijo de equipo de oficina y muebles al 31 de diciembre del 2014
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2016)
El presente Trabajo Dirigido fue realizado en el Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés en la cual participamos, dando de esta manera cumplimiento a la Resolución del Honorable Consejo ...
Desarrollo de un sistema de control de administración de cartera de lacteosbol
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2015)
El presente trabajo de investigación tiene por objeto desarrollar un Sistema de Control y Administración de Cartera de Lacteosbol. Lacteosbol es una Empres Publica Nacional Estratégica lácteos de Bolivia, encargada de ...
Evaluación del control interno del sistema de administración y manejo en almacenes de productos lácteos caso : PIL Andina S.A.
(2018)
El Sistema de control interno en la empresa Pil Andina S.A., cumple un papel importante, porque a través de sus evaluaciones hace posible maximizar resultados en términos de eficacia productiva, como indicador principal ...
Unidad de asesoramiento y consulta sobre aspectos de control previo en las entidades del sector público
(2018)
El presente trabajo ha sido elaborado, considerando que el control interno es un elemento importante que básicamente puede determinar el éxito o fracaso de una entidad, dependiendo de la dirección llevada a cabo por la ...
Mejora de control interno para el Área de Sistemas en la Organización No Gubernamental Pro-Rural
(2017)
Surgiendo la necesidad de una mejora del control interno del Área de Sistemas, que ayuden a agilizar las actividades de la Organización No Gubernamental Pro-Rural, basado en los resultados de cada gestión, viendo deficiencias ...