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Mostrando ítems 21-30 de 320
Proceso del sistema de control interno fiscal de impuestos y regalías sobre Hidrocarburos, para el T.G.N., a partir de la Ley de Capitalización y la nueva Ley de Hidrocarburos
(2005)
EL crecimiento de una economía de Estado, requiere la apertura de un mejor e idóneo Proceso del Sistema de Control Interno Fiscal de Impuestos, sobre la explotación y comercialización de los recursos naturales, como ...
Implementación de un sistema contable para productores y criaderos de llamas y alpacas de los departamentos de La Paz y Oruro
(2005)
El proyecto de Grado sugiere a los campesinos que viven en las tierras altas de los Departamentos de La Paz y Oruro que se dedican a la crianza de productos de llama y alpaca implementen un sistema contable bajo la perspectiva ...
Manual de auditoria para evaluar el control interno respecto al proceso de selección de personal en una empresa importadora - caso de estudio empresa SICA
(2014-09-17)
Existe una necesidad de conformar una nueva Visión de la Auditoría de Recursos Humanos desde un Enfoque Sistémico, de tal manera de ubicarla como un Componente muy importante, encargada de proteger el buen funcionamiento ...
Manual de evaluación del control interno relacionado con el proceso de selección de personal en entidades descentralizadas policiales-caso de estudio "COVIPOL"
(2014-09-15)
La ausencia de Guías o Procedimientos en "COVIPOL" que permitan evaluar o medir el Control Interno en Procesos de Selección de Personal, origina la necesidad de elaborar un Manual de Evaluación del Control Interno Relacionado ...
Digitalización del sistema de control interno de los activos fijos de COSSMIL - Regional Viacha
(2013-05-23)
El propósito de esta investigación es contar con una Base de Datos Multimedia combinando textos e imágenes, y al mismo tiempo proponer la implantación e implementación en el S.I.G.A. (Sistema Integrado de Gestión Administrativa) ...
Propuesta de una guía metodológica para la unidad de auditoria interna en la evaluación y calificación de la cartera de créditos de entidades de intermediación financiera
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2016)
El presente trabajo de investigación, constituye una herramienta que coadyuvará en la evaluación y calificación de cartera en Entidades de Intermediación Financiera especializadas en microcréditos por parte de las Unidades ...
Manual de procedimientos para el manejo de activos fijos (muebles y equipos de computación) de la Administradora Boliviana de Carreteras - ABC
(2013-05-23)
El presente manual de procedimientos para el manejo de activos fijos (muebles y equipos de computación) de la Administradora Boliviana de Carreteras es la expresión analítica de los procedimientos administrativos a través ...
Auditoria especial al nombramiento del director general de medicina tradicional e interculturalidad" Ministerio de Salud y Deportes - gestión, 2007
(2013-05-23)
En cumplimiento al Programa Operativo de Actividades de la presente gestión (POA/2008) de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Salud y Deportes y por instrucciones del señor Ministro de Salud y Deportes contenidas ...
Auditoria especical sobre recursos no descargados de fondos TGN- Ministerio de Salud y Deportes gestion 2009 del Servicio Departamental de Salud (SEDES La Paz)
(2013-05-29)
El Servicio Departamental de Salud dependiente del Gobierno Autónomo del Departamento de La Paz, a través de la Unidad de Auditoría Interna, ha encontrado deficiencias de Control Interno, relacionadas con la Entrega de ...
Auditoria especial al estado de ejecución presupuestaria de recursos y gastos de la Unidad de Coordinación del Programa (UCP) gestión 2007 - Ministerio de Hacienda
(2013-05-23)
Esta memoria tiene por objeto difundir una eficaz experiencia del trabajo efectuado en el desarrollo del campo laboral la cual se desarrolla en un espacio de una amplia participación en la toma de decisiones de la ...