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Mostrando ítems 281-290 de 320
Auditoría Especial de ingresos y egresos al Instituto Normal Superior "Simón Bolívar" de La Paz Gestión 2006
(2007)
El presente trabajo esta enmarcado dentro del convenio entre la Universidad Mayor de San Andrés y el Ministerio de Educación y Culturas, el cual es administrador del Instituto Normal Superior "Simón Bolívar" que es objeto ...
Manual de auditoría para la evaluación del control interno, relacionado con el proceso de selección de personal docente (Contratados, Interinos e Invitados) en la Universidad Mayor de San Andrés (U.M.S.A.) caso de estudio: Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica
(2015)
La inexistencia de procedimientos que permitan evaluar el Control Interno en procesos tales como el de Selección de Personal Docente, origina la necesidad de elaborar un Manual de Auditoría para Evaluación del Control ...
Análisis del fraude y corrupción en el sector público y la auditoría forense
(2010)
Actualmente se observa en el país un amplio movimiento contra la corrupción habiéndose instaurado en el gobierno actual, el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción que se ocupa exclusivamente ...
Propuesta de manual de auditoria para la evaluación del control interno para el proceso de selección de personal en entidades productoras de alimentos caso estudio: Molino Andino S.A.
(2015)
La presente investigación se llevó a cabo para analizar el Sistema de Control Interno del Proceso de Selección de Personal de la Empresa de Alimentos Molino Andino S.A. efectuado durante el Primer Cuatrimestre de la gestión ...
Implementación del control interno al proceso de administración de almacenes. Caso Super Sur Fidalga S.R.L.
(2017)
La presente investigación tiene como objetivo general la implementación del control interno al proceso de administración de almacenes de Supermercado Fidalga, que permita medir la eficiencia y confiabilidad de las operaciones ...
Control interno de bienes de uso desde el enfoque del informe COSO. Red de Salud No.4 CASO: GMLP
(2008)
El presente trabajo pretende realizar un seguimiento de control a las actividades, mecanismos y políticas que se tienen en la Red de Salud Nº 4 para la salvaguarda y manejo de Bienes patrimoniales Municipales.
Propuesta de un Manual de Auditoria para Evaluar el Control Interno relacionado con la selección de personal en Cooperativas de Ahorro y Crédito en la ciudad de La Paz. Caso de estudio: Cooperativa de Ahorro y Crédito la Sagrada Familia LTDA.
(2016)
Con la evolución tecnológica, comunicacional y la globalización comercial que tiene el mundo, las empresas de todo tipo cuentan hoy con herramientas de competitividad similares para enfrentar los desafíos de inversión, ...
Propuesta de elaboración de un manual de auditoria para la evaluación del control interno relacionado con la selección de personal en una entidad pública estratégica. Caso de estudio: Depósitos Aduaneros Bolivianos
(2016)
Depósitos Aduaneros Bolivianos (D.A.B.) cuenta con una Administración Eficiente de Recursos Humanos, sin embargo Evaluar el Control Interno en procesos tales como el de Selección de Personal, origina la necesidad de elaborar ...
Propuesta de elaboración de un manual de auditoria para la evaluación del control interno relacionado con la selección de personal en una entidad pública estratégica. Caso de estudio: Depósitos Aduaneros Bolivianos
(2016)
Depósitos Aduaneros Bolivianos (D.A.B.) cuenta con una Administración Eficiente de Recursos Humanos, sin embargo Evaluar el Control Interno en procesos tales como el de Selección de Personal, origina la necesidad de elaborar ...
Diseño de un Manual de Procedimientos Administrativos para la Cooperativa de Créditos Laborales. COBEE. LTDA
(2016)
La Cooperativa de Ahorro y crédito Laboral COBEE Ltda., es una organización joven, sin embargo,cuenta con una estructura organizativa debidamente consolidada, las instalaciones de Cooperativa se encuentran ubicadas en la ...