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Mostrando ítems 211-220 de 245
Control interno en la aplicación del procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas : caso Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral
(2017)
La presente Memoria Académica Laboral, tiene como objetivo “Optimizar el control interno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, mediante la implantación del ...
Control interno de cartera en la evaluación crediticia del sector micro financiero Bancario
(2010)
El presente trabajo de investigación desarrolla los elementos relacionados al control in-terno en la cartera crediticia de las entidades de microfinanzas. La experiencia laboral en un Banco especializado en el microcrédito, ...
Aplicación del workshop al proceso de contratación de bienes y servicios mediante licitación pública : caso: Administradora Boliviana de Carreteras
(2011)
El éxito de una organización o entidad, depende del cumplimiento de sus objetivos y éste está condicionado a una efectiva gestión o administración de riesgos que pueda limitar la posibilidad de ocurrencia de pérdida de ...
El control interno en el área de cajas caso : Mutual La Paz
(2010)
El presente Proyecto Titulado el Control Interno en el área de casa (caso: Mutual La Paz) está orientado a las entidades financieras principalmente y otras entidades que tengan un elevado flujo de sus efectivos en sus ...
Las limitaciones del control interno en la gestión de las organizaciones públicas
(2010)
Los sistemas de administración y control gubernamentales establecidos por la Ley 1178 tienen, a la fecha, una vigencia de 19 años, si bien la norma básica de cada uno de los sistemas se emitió hasta siete años después de ...
Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Convenio de Donación USAID Nº 511-0660- al 31 de diciembre del 2010 (Rubro pasajes y viaticos)
(2012)
El presente trabajo de auditoría de confiabilidad correspondiente al Rubro Pasajes y Viáticos, fue desarrollado en conformidad al Convenio Interinstitucional y el Reglamento para la Obtención del Grado Académico de ...
Análisis y estudio de control interno en la Corporación de las Fuerzas Armadas para el desarrollo de la Nación
(2010)
La práctica que muchos auditores internos de las diferentes instituciones es de no realizar de forma adecuada el análisis y estudio del control interno contable en la etapa de planificación , inician el trabajo por la ...
Manual de auditoría para la evaluación del control interno, relacionado con el proceso de selección de personal docente (Contratados, Interinos e Invitados) en la Universidad Mayor de San Andrés (U.M.S.A.) caso de estudio: Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica
(2015)
La inexistencia de procedimientos que permitan evaluar el Control Interno en procesos tales como el de Selección de Personal Docente, origina la necesidad de elaborar un Manual de Auditoría para Evaluación del Control ...
Análisis del fraude y corrupción en el sector público y la auditoría forense
(2010)
Actualmente se observa en el país un amplio movimiento contra la corrupción habiéndose instaurado en el gobierno actual, el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción que se ocupa exclusivamente ...
Propuesta de manual de auditoria para la evaluación del control interno para el proceso de selección de personal en entidades productoras de alimentos caso estudio: Molino Andino S.A.
(2015)
La presente investigación se llevó a cabo para analizar el Sistema de Control Interno del Proceso de Selección de Personal de la Empresa de Alimentos Molino Andino S.A. efectuado durante el Primer Cuatrimestre de la gestión ...