Buscar
Mostrando ítems 11-20 de 178
Auditoria interna elemento esencial en el desarrollo de las organizaciones empresariales
(2007)
I.ANTECEDENTES, 1.1 Introducción, II PROBLEMA, 2.1 Planteamiento del Problema, 2.2 Formulación del Problema, 2.3 Sistematización del Problema, III: DISEÑO METODOLÓGICO, 3.1 Tipo de Investigación, 3.2 Procedimiento de ...
Auditoria del kardex académico de la Carrera de Enfermería, de la Facultad de Medicina, Enfermería, nutrición y tecnología médica - 2009
(2013-05-24)
Este trabajo se basa en la revisión de la información y documentación con la que cuenta la Unidad de Kárdex Académico de la Carrera de Enfermería, con la finalidad de evaluar la Administración Académica y de esta manera ...
Manual de procedimientos para la conciliación de saldos no reclamados por el proveedor. (documentos por pagar de gestiones pasadas). Corporación del Seguro Social Militar COSSMIL
(2013-05-22)
El presente Manual del procedimiento para la conciliación de saldos no reclamados por el proveedor del Departamento de Contabilidad documenta la acción organizada para dar cumplimiento a la misión de la Corporación del ...
Propuesta de una guía metodológica para la unidad de auditoria interna en la evaluación y calificación de la cartera de créditos de entidades de intermediación financiera
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2016)
El presente trabajo de investigación, constituye una herramienta que coadyuvará en la evaluación y calificación de cartera en Entidades de Intermediación Financiera especializadas en microcréditos por parte de las Unidades ...
Auditoria de confiabilidad de los estados financieros y registro contables de la Facultad de Ciencias Geológicas - gestión 2008 - Universidad Mayor de San Andres
(2013-05-22)
Cada vez es mayor la necesidad de los ciudadanos de conocer como fueron administrados los recursos confiados a los servidores públicos, quienes tienen la responsabilidad de rendir cuentas por la utilización de estos recursos ...
Auditoria especial al estado de ejecución presupuestaria de recursos y gastos de la Unidad de Coordinación del Programa (UCP) gestión 2007 - Ministerio de Hacienda
(2013-05-23)
Esta memoria tiene por objeto difundir una eficaz experiencia del trabajo efectuado en el desarrollo del campo laboral la cual se desarrolla en un espacio de una amplia participación en la toma de decisiones de la ...
Evaluación del sistema de programación de operaciones de la Prefectura del Departamento de La Paz, en el marco ley 1178 Auditoria SAYCO
(2013-05-22)
El presente trabajo tendrá como objetivo principal la Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones de La Prefectura del Departamento de La Paz, verificando el cumplimiento de las normas que regulan dicho sistema. ...
Auditoria especial adquisición por excepción de agentes químicos e implementos de protección policial. Caso: Ministerio de Gobierno
(2013-05-23)
Nuestro trabajo es desarrollado en la Asociación de organizaciones de productores ecológicos de Bolivia “AOPEB”, encontrando las falencias actuales con los que se encuentra en la ejecución de las actividades de todo el ...
Auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros de la autoridadd de fiscalización y control social de agua potable y saneamiento Básico - "AAPS" al 31 de diciembre.
(2013-05-24)
La creacion de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), es una de las políticas públicas de cambio estructural del Estado Plurinacional, con el objeto de establecer un ...
Guía de Procedimientos de Auditoría Interna
(2017)
La auditoría interna se pone de manifiesto en una empresa a medida que ésta aumenta en volumen, extensión geográfica y complejidad y hace imposible el control directo de las operaciones por parte de la dirección. Con ...