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Mostrando ítems 21-30 de 94
Evaluación del control interno relacionado al uso de pasajes y viáticos utilizados por RC COFADENA - D'Oliveira del 30 de junio 2009 al 30 de junio 2010.
(2013-05-22)
El presente trabajo describe el cumplimiento de un ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables en el cumplimiento para la "EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO RELACIONADO AL USO DE PASAJES Y VIÁTICOS ...
Sistematización del proceso de compras en el fondo rotatorio-caso: Hospital Obrero Nº 1
(2013-05-27)
Este proyecto propone una investigación sobre la metodología de manejo del Fondo Rotatorio en las adquisiciones del Hospital Obrero No 1, asimismo las herramientas administrativas y las formas de control del mismo. ...
Implementación del sistema de procedimientos y control en proceso de contratación de obras, bienes, servicios y consultoría : Caso Sub Alcaldia de Periferica Distrito III
(2013-05-22)
El presente trabajo dirigido se desarrollo mediante convenio de cooperación
interinstitucional entre el gobierno municipal de La Paz y la Universidad Mayor de
San Andrés, con el objeto de desarrollar actividades conjuntas ...
Diseño de procedimientos para la regularización y recuperación de fondos pendientes de descargo en gestiones pasadas del departamento cargos de cuenta - COSSMIL.
(2013-05-24)
En la actualidad todos los organismos de Estado, en cualquiera de sus tres poderes, entidades del Sector Público sin excepción, entendiéndose por tales la Presidencia y Vice-presidencia del Estado Plurinacional, los ...
Auditoria Operacional sobre el cumplimiento del Programa Operativo Anual Institucional respecto a la Utilización y destino de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos por las gestiones2007, 2008 y 2009.
(2013-05-23)
El Trabajo Dirigido, está enmarcado en el Convenio de Cooperación Interinstitucional firmado entre el Gobierno Municipal de El Alto y la Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Contaduría Pública (Auditoría). Con la ...
Examen de confiabilidad de registros y estados financieros del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) al 31 de diciembre de 2010, fuente DANIDA.
(2013-05-23)
En cumplimiento al prograna operativo de activdades de la gestión 2011 y de conformidad al Art. 15 de la Ley 1178, la Unidad de Auditoria Interna a efectuado el Examen de Confiabilidad de Regsitros y estados Financieros ...
Aplicabilidad de la auditoria forense en organizaciones no lucrativas. Caso : Organización Voluntaria SAR - FAB "ILLIMANI"
(2013-05-23)
En la búsqueda de herramientas que apoyen el fortalecimiento de las organizaciones, procurando disuadir las prácticas deshonestas, promoviendo la responsabilidad y transparencia en el manejo de los recursos, surge la ...
Análisis y depuración de cuentas por cobrar relacionadas con aportes locales de los Gobiernos Municipales de las gestiones (2002 a 2008) Fondo Nacional de Inversión productiva y Social - FPS
(2013-05-22)
El presente trabajo tiene el propósito de la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en la Universidad, como una de las modalidades de graduación para los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y ...
Auditoria de confiablidad de registros y estados financieros complementarios de S.N.A.P
(2013-05-23)
El Capítulo 1 expone el Marco Institucional ( Antecedentes Generales, Base legal de creación, Visión y Misión Institucionales Objetivos Institucionales, Objetivos Generales y Específicos del Ministerio de Hacienda y del ...
Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31/123/2010 del MTEPS.
(2013-05-23)
El desarrollo del Trabajo Dirigido fue efectuado en la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, de acuerdo a las bases estipuladas en el convenio interinstitucional con la Universidad ...