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Mostrando ítems 11-20 de 35
Auditoría especial de recursos humanos del Gobierno Municipal de La Paz
(2008)
Del estudio a las remuneraciones de sueldos a los empleados en GMLP, se establece que existen pagos de: haberes, aguinaldos, beneficios sociales y cargas sociales, de los días no trabajados, debido a los procedimientos ...
Auditoría de confiabilidad para la revalorización técnica de activos fijos inmuebles del Gobierno Municipal de La Paz
(2008)
El presente Trabajo Dirigido denominado Auditoría de confiabilidad para la revalorización técnica de activos fijos inmuebles del Gobierno Municipal de La Paz de la Unidad de Patrimonio Municipal (U.P.M.) se desarrolló en ...
Auditoría SAYCO al Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Honorable Gobierno Municipal de Riberalta
(2008)
I. Introducción.- 1.1. Convenio. 1.2. Marco Institucional. 1.3. Unidad de Auditoría Interna. II.- Objetivos.- 2.1. Objetivo General. 2.2. Objetivo Específico. III.- Planteamiento del Problema.- 3.1. Identificación del ...
Control Interno de los programas de créditos para vivienda de la Corporación del Seguro Social Militar COSSMIL Gestión 2002 - 2003
(2008)
El presente trabajo tiene como objetivo plantear un sistema de Control Interno de los aspectos administrativos y financieros de la Gerencia de Vivienda con el tema Control Interno de los programas de créditos para vivienda ...
Control y Evaluación del Sistema de Organización Administrativa (SAYCO) del Gobierno Municipal de El Alto
(2008)
En cumplimiento a la Ley Nº 1551 de la Participación Popular que define las competencias del Gobierno Municipal en los servicios de educación y la Ley N 2028 de fecha 28 de octubre de 1999, que regula las funciones del ...
Auditoría Especial a los procesos de contratación de bienes, obras, servicios generales y consultorías del Ministerio de Educación y Culturas - Gestión 2006
(2008)
Las entidades del sistema público, sin excepción que forman parte de la administración del Gobierno Nacional, en el marco de lo establecido en el Art. 3º de la Ley 1178, tienen la necesidad de responder sobre los objetivos ...
Evaluación del Control Interno en los procesos administrativos y financieros del Gobierno Municipal de Palca Gestión 2006
(2008)
El presente trabajo evaluara el grado de cumplimiento y eficacia de los Sistemas de Administración y de sus instrumentos de Control Interno, determinando la confiabilidad de los Estados Financieros del Gobierno Municipal ...
Implementación del Manual de Normas y Procedimientos Financieros caso: Programa de Desarrollo Empresarial para empresas PRODEPE S.R.L.
(2008)
El presente trabajo es considerado una herramienta que establece los mecanismos primordiales para el desempeño organizacional de las diferentes unidades pertenecientes a PRODEPE interrelacionadas con el área financiera; ...
Implantación y elaboración de control interno de la Fábrica Nacional de Pinturas Continental (FANAPCO Ltda.)
(2008)
El presente trabajo está enfocado a la Implantación y elaboración de control interno de la Fábrica Nacional de Pinturas Continental (FANAPCO Ltda.), ha sido elaborado en base a la imperiosa necesidad de desarrollar cambios ...
Proceso de adquisición con Fondo Rotatorio y Fondo Fijo - Hospital Materna Infantil - C.N.S.
(2008)
A través del convenio de cooperación interinstitucional firmado entre la CAJA NACIONAL DE SALUD (C.N.S.) se compromete a brindar a los estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y ...