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Mostrando ítems 3381-3390 de 3496
Variables financieras y el impacto en la tasa de interés pasiva del sistema bancario boliviano
(2010)
La investigación del presente Proyecto de Grado, analizará el comportamiento de la tasa interés pasiva y las variables financieras, que inciden en dicho comportamiento de manera muy significativa, análisis que se logrará ...
La auditoria de calidad aplicada a las unidades de auditoria interna
(2010)
CAPITULO I. 1.Presentación de la investigación. 2. Planteamiento y justificación de la investigación CAPITULO II. 2. Metodología de la investigación. CAPITULO III. MARCO CONCEPTUAL. 3. Marco conceptual. 3.1. Criterio de ...
Ejecución práctica del reglamento específico del sistema de organización administrativa
(2010)
El propósito fundamental del presente trabajo es el de realizar una evaluación de los procedimientos administrativos de la Dirección de fiscalización y control social de bosques y tierras, desde este marco se tratará ...
El valor económico agregado como indicador estratégico de medición del rendimiento de la inversión empresarial, para la toma de decisiones
(2010)
El presente proyecto propone una herramienta gerencial, el Valor Económico Agregado (EVA®) como indicador estratégico de medición del rendimiento de la inversión empresarial, para la toma de decisiones. Podemos decir que ...
Diseño y análisis de los indicadores de fraude y desarrollo de riesgos en el ámbito empresarial
(2010)
El fraude, como parte inherente de todo negocio, es difícil de eliminar en una sola fase y de manera inmediata, si se puede mitigar o evitarse en el mejor de los casos teniendo políticas administrativas de prevención, a ...
Guardería Rayito de Sol
(2017)
La Finalidad del proyecto es dar una respuesta satisfactoria a las necesidades (físicas, intelectuales y afectivas) de los niños de 0 a 5 años de edad, en el barrio central de la ciudad de La Paz. La empresa infantil a ...
Implementación del control interno al proceso de administración de almacenes. Caso Super Sur Fidalga S.R.L.
(2017)
La presente investigación tiene como objetivo general la implementación del control interno al proceso de administración de almacenes de Supermercado Fidalga, que permita medir la eficiencia y confiabilidad de las operaciones ...
Implementación de procedimientos de control interno en el marco del enfoque coso II para evitar la existencia de Cheques vencidos en áreas des-concentradas de la Universidad Mayor de San Andrés. Caso: Facultad de Ciencias Puras y Naturales
(2016)
El Control Interno es un proceso compuesto por una cadena de acciones extendida a todas las actividades inherentes a la gestión, integradas a los procesos básicos de la misma e incorporadas a la infraestructura de la ...
Propuesta de elaboración de un manual de auditoria para la evaluación de control interno, respecto al control de cuentas por cobrar para Compañías de Telecomunicación. Caso de estudio: Compañía de Telecomunicaciones de La Paz
(2016)
La Elaboración de un Manual de Auditoria para la Evaluación del Control Interno respecto al Control de las Cuentas por Cobrar para Compañías de Telecomunicación Caso de Estudio “COTEL Ltda.”, se integrará a ser un aporte ...
Propuesta de un Manual de Auditoria para Evaluar el Control Interno relacionado con la selección de personal en Cooperativas de Ahorro y Crédito en la ciudad de La Paz. Caso de estudio: Cooperativa de Ahorro y Crédito la Sagrada Familia LTDA.
(2016)
Con la evolución tecnológica, comunicacional y la globalización comercial que tiene el mundo, las empresas de todo tipo cuentan hoy con herramientas de competitividad similares para enfrentar los desafíos de inversión, ...