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Mostrando ítems 5091-5100 de 5156
Implementación de un reglamento interno para la elaboración de requerimientos anuales de insumos y fármacos en la corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL)
(2009)
El presente Trabajo Dirigido constituye la implementación de un reglamento interno para la elaboración de requerimientos anuales de insumos y fármacos en la corporación del seguro social militar (COSSMIL), tomando como ...
Auditoria especial sobre el procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas del Hospital del niño. Dr. Ovidio Aliaga Uria, gestión 2015.
(2017)
El presente Trabajo Dirigido denominado: “Auditoría Especial sobre el Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría”, Gestión 2015, ...
Auditoria especial sobre el cumplimiento oportuno del procedimiento de la declaración jurada de bienes y rentas del personal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz- Concejo Municipal, Gestión 2015
(2017)
El presente trabajo dirigido se desarrolla en la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, el cual consiste en realizar la: “Auditoría Especial sobre el Cumplimiento Oportuno del Procedimiento ...
Auditoria especial a la Municipalidad de Palca de la cuenta fondos en avance (periodo comprendido entre 1ro de enero al 30 de septiembre de 2008)
(2012)
El presente Trabajo Dirigido se realizo en la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Municipal Palca, el mismo es elaborado en base a la documentación e información proporcionada por la Municipalidad sobre la Entrega, ...
Gestión del sistema de control de activos fijos (S.C.A.F.) Facultad de Arquitectura Artes, Diseño y Urbanismo UMSA
(2011)
A través del departamento de Auditoria interna, se ha efectuado una evaluación del control interno de la División de Bienes e Inventarios, específicamente orientada al proceso de revalorización técnica de los bienes ...
Auditoria de confiabilidad del rubro activos fijos de la administración central de la Universidad Mayor de San Andrés gestión 2008
(2009)
El presente trabajo se realizó bajo la aplicación de la Auditoría de Confiabilidad del rubro Activos Fijos incluyendo su respectiva depreciación de la Administración Central de la Universidad Mayor de San Andrés a la gestión ...
Evaluación de control interno, del sistema de administración de personal en el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural al 31 de marzo de 2016
(2016)
A medida que las Organizaciones Públicas desarrollan sus actividades, el control de las mismas se torna más complejo, siendo indispensable una buena Administración y Control. Esto plantea la necesidad de profundizar, cada ...
Auditoría sobre la confiabilidad de la ejecución presupuestaria y la información complementaria del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras "MDRyT" (rubro pasajes al interior del país) al 31 de diciembre de 2011
(2013)
Es necesario la implementación de un reglamento de Créditos que contemple y defina los siguientes aspectos como ser Políticas crediticias para créditos para los pequeños productores del área rural así como los procedimientos ...
Auditoria especial de gastos del Plan de Desarrollo Local en Zonas Urbano Rurales (PDLZUR - El Alto), por los períodos de enero a agosto de 2010
(2013)
El presente Trabajo de Grado, fue realizado en la Unidad de Auditoría Interna de MAN-B "Misión Alianza de Noruega en Bolivia" (ONG), donde dicha Unidad efectuó la "Auditoría Especial de Gastos del Plan de Desarrollo Local ...
Auditoria especial en el Departamento de Bienestar Social (UMSA) por la incompatibilidad de funciones
(2008)
La presente investigación se fundamenta en las responsabilidades, obligaciones y prohibiciones que las personas tienen cuando ocupan un cargo jerárquico o no jerárquico en las entidades Públicas (Funcionarios Públicos) y ...