Buscar
Mostrando ítems 5001-5010 de 5156
Auditoria de los sistemas de administración y control (SAYCO) Sistema de contabilidad integrada. Caso: Hospital de Clínicas
(2009)
El presente Trabajo se desarrollo en el marco del Convenio de Cooperación institucional entre la Unidad de Auditoría Interna del G.M.L.P. y la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, ...
Método de gestión de riesgos para la auditoría de base de datos relacional
(2016)
Desde los comienzos de la computación, los recursos informáticos (incluyendo la información), han estado expuestos a una serie de peligros o riesgos que han aumentado y evolucionado conforme se globalizan las comunicaciones; ...
Diseño de un modelo de reconocimiento contable de operaciones financieras en entidades prestadoras de servicio de agua potable y alcantarillado sanitario del área rural
(2016)
Las Entidades Prestadoras de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) deben contar con un registro para su funcionamiento, tal registro es otorgado por la AAPS, deben emitir un informe financiero respaldado, debe ...
Diseño de un sistema de administración de recursos humanos en Cruz Roja Boliviana
(2016)
El presente documento a diseño final, desarrolla una propuesta referida a un Sistema de Administración de Personal que permitirá incrementar la calidad del capital humano rentado y disponible, en Cruz Roja Boliviana, ...
Propuesta de elaboración de un manual de auditoria para la evaluación de control interno, respecto al control de cuentas por cobrar para Compañías de Telecomunicación. Caso de estudio: Compañía de Telecomunicaciones de La Paz
(2016)
La Elaboración de un Manual de Auditoria para la Evaluación del Control Interno respecto al Control de las Cuentas por Cobrar para Compañías de Telecomunicación Caso de Estudio “COTEL Ltda.”, se integrará a ser un aporte ...
Desarrollo, diseño e implementación de un manual para liquidación de entidades estatales, administrativas por el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado
(2009)
Se plantea el desarrollo, diseño e implementación de un Manual para la Liquidación de Entidades, el cual servirá como una herramienta que permita concluir con los procesos de liquidación, en forma oportuna, eficiente y eficaz.
Propuesta de implementación de un sistema de control interno para el proceso de recuperación de la cartera de ejecución
(2009)
Con la realización de este trabajo se pretende efectuar un aporte de carácter teórico-práctico que implica el análisis de los procesos llevados a cabo, por la Unidad de Recuperación de Activos Exigibles, para la recuperación ...
Modelo de Sistematización de la Documentación Emitida en las etapas de Relevamiento de Información, Planificación, Trabajo de campo y Comunicación de resultados en las Unidades de Auditoria Interna del sector Público. Caso de estudio: Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Defensa
(2016)
La Sistematización de la Documentación producida por las Unidades de Auditoría Interna en las Entidades del Sector Público es una alternativa innovadora que proporciona Eficiencia y por supuesto Eficacia especialmente en ...
Estudio Técnico - Normativa de tasas de servicios Municipales Gobierno Municipal de Chulumani
(2009)
El presente documento de “Estudio técnico - normativo de tasas de servicio municipales – Gobierno Municipal de Chulumani” desarrollada en el sector público, específicamente en el ámbito municipal, en el Municipio de Chulumani ...
Manual de auditoria para evaluar el control interno relacionado con cartas de crédito de importación en entidades financieras de la ciudad de La Paz. Caso de estudio: Banco Ganadero S.A.
(2017)
Las Cartas de Crédito son un instrumento bancario que formaliza un acuerdo entre el importador o comprador con el exportador o vendedor, persigue garantizar el pago de los bienes adquiridos en el mercado exterior, a través ...