Listar Facultad de Ciencias Económicas y Financieras por autor "Mejía Flores, Nicomedes René, tutor"
Mostrando ítems 1-7 de 7
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Auditoria financiera al comité nacional de la persona con discapacidad conalpedis, entidad descentralizada del Ministerio de Justicia y transparencia institucional, correspondiente a la gestión 2019
Gutiérrez Mamani, Gina Ruth; Vicuña Guarachi, Dannia Carolina (2021)Tras el Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Ministerio de Justicia y la Universidad Mayor de San Andrés y bajo la modalidad de titulación “Trabajo Dirigido” se desarrolló la “Auditoría Financiera ... -
Auditoria financiera al servicio Plurinacional de la mujer y de la despatriarcalización - SEPMUD, entidad descentralizada del Ministerio de Justicia y transparencia institucional, correspondiente a la gestión 2019
Arancibia Salvador, Sofia; Catarí Siñani, Guadalupe (2021)Culminando el Plan de estudio en la Carrera de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés, como egresadas, hemos tomado la decisión de optar la titulación ... -
Auditoria operacional al sistema de presupuestos de la escuela de gestión pública Plurinacional, correspondiente a la gestión 2017
Acho Cusicanqui, Juan Carlos; Medina, Juan Cristian Adrián (2021)Informe de Auditoría Interna № EGPP/UAI/006/2018, correspondiente a la “Auditoría Operacional al Sistema de Presupuestos de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional correspondiente a la gestión 2017”, ejecutada en ... -
Auditoría especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, al 31 de diciembre de 2017
Mamani Maldonado, Abigail Selina; Villca Huanca, Carla Nadir (2020)Tras el convenio suscrito entre el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y la Universidad Mayor de San Andrés, bajo la modalidad de titulación “Trabajo Dirigido”, se desarrolló “La Auditoría Especial Sobre el Cumplimiento ... -
Auditoría operacional de la eficacia del cumplimiento de las operaciones de la Unidad de Prevención y Gestión Pacífica de la Conflictividad de la Gestión 2018
Lucana Flores, Heber Gabriel; Flores Calle, Omar Severo (2022)En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2019 de la Unidad de Auditoría Interna de la Defensoría del Pueblo, la jefatura de la Unidad de Auditoría Interna impartió la instrucción de realizar entre otros ... -
Elaboración de un Manual de Auditoria para evaluar el Control Interno, relacionado con la selección de personal en organizaciones no Gubernamentales. Caso de estudio: Visión Mundial
Márquez Castro, Alan Douglas (2016)Todas las Organizaciones cuentan con Recursos Materiales, Financieros, Tecnológicos y Humanos para alcanzar sus Metas, siendo este último Recurso el más Elemental para el Logro de los Objetivos, en tal sentido es fundamental ... -
Implementación del control interno al proceso de administración de almacenes. Caso Super Sur Fidalga S.R.L.
Quispe Quenta, David (2017)La presente investigación tiene como objetivo general la implementación del control interno al proceso de administración de almacenes de Supermercado Fidalga, que permita medir la eficiencia y confiabilidad de las operaciones ...