Listar Facultad de Ciencias Económicas y Financieras por autor "Coronel Tapia, Carlos Reynaldo, tutor"
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Auditoria de confiabilidad a los estados presupuestarios y complementarios de la entidad 035 - al 31 de diciembre del 2015, Partida: 39500 útiles de escritorio y oficina. Dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas da 05 Servicio Nacional del Sistema de Reparto - Senasir
Tapia Coarita, Luz María; Tola Calderón, Patricia (2016)Se realizó la “Auditoría de Confiabilidad a los Estados Presupuestarios y Complementarios de la Entidad 035 – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por la gestión fiscal 2014 – DA 05, DA 21 del Servicio Nacional del ... -
Auditoria especial a la habilitación de formularios de poderes nacionales y extranjeros a la oficina central La Paz, gestión 2019 del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR)
Chambi Cruz, Laura Vanesa; Patty Huallpa, Damariz Angela (2021)El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), es una Institución Pública Desconcentrada del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas. Cuenta con estructura propia y competencia de ámbito nacional, con autonomía ... -
Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022, grupo 10000 : servicios personales
Peñaloza López, Esther Fanny (2023)El objetivo es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia, con el propósito de emitir pronunciamiento sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional ... -
Auditoría especial a las rehabilitaciones de la compensación de cotizaciones a nivel nacional gestión 2020 del Servicio Nacional del Sistema de Reparto
Mamani Huanto, Lorena Jeraldy; Nogales Paco, Marie Erika (2023)El objetivo del examen, es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del "Manual de Procedimiento para la Suspensión Rehabilitación y Suscripción de Convenios de Pagos por Doble Percepción", acápite 7 ... -
Auditoría operacional a los procesos de acceso a la justicia gratuita de la unidad de Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (SIJPLU) por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Apaza Condori, Milton Jorge; Zegarra Espinoza, Lindey Fabiola (2020)El presente Trabajo Dirigido denominado Auditoría Operacional a los Procesos de Acceso a la Justicia Gratuita de la Unidad de Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (SIJPLU), tiene como objetivo expresar un ... -
Auditoría operativa para determinar la eficacia del sistema de programación de operaciones de la Universidad Mayor de San Andrés del período de enero de 2018 al 30 de abril de 2019
Torrico Maldonado, Jenny Mayra Georgina; Copaja Quispe, Beatriz Pamela (2021)La Ley 1178 en su artículo 6° establece: El Sistema de Programación de Operaciones traducirá los objetivos y planes estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes y políticas generados por el Sistema Nacional ... -
Elaboración de un Manual de Auditoria para evaluar el Control Interno relacionado con el proceso de evaluación del desempeño del personal de cajas en entidades que efectúan prestamos de dinero con recursos propios. Caso de estudio: Prendamás S.R.L.
Fuentes Usnayo, Guido Roger (2017)El presente trabajo de Proyecto de Grado que consiste en la “Elaboración de un Manual de Auditoría para la Evaluación del Control Interno relacionado con el Proceso de Evaluación del Desempeño del Personal de Cajas para ... -
Elaboración de un manual de procedimientos para la Dirección de Auditoría Interna de la Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz Ltda.
Laura Gutiérrez, Ximena (2015)Aun cuando la Cooperativa tiene bastantes años de funcionamiento, no hemos identificado un Manual de procedimientos formalmente establecido, ni actualizado que se esté aplicando como parte funcional de la Dirección de ... -
Evaluación de control interno relacionado con el sistema de programación de operaciones al 31/12/2014 del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz
Aguilar Santos, Cristhian Antonio; Sevilla Fernández, Mayra Silvana (2016)El presente Trabajo Dirigido “Evaluación de Control Interno relacionado con el Sistema de Programación de Operaciones al 31/12/2014 del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz”, cuya problemática surge a partir de la solicitud ... -
Manual de auditoria para evaluar el control interno relacionado con cartas de crédito de importación en entidades financieras de la ciudad de La Paz. Caso de estudio: Banco Ganadero S.A.
Palacios Chipana, Ángel Brayan (2017)Las Cartas de Crédito son un instrumento bancario que formaliza un acuerdo entre el importador o comprador con el exportador o vendedor, persigue garantizar el pago de los bienes adquiridos en el mercado exterior, a través ... -
Manual de procedimientos para las cuentas fondos en avance y deudores de gastos a rendir de la Facultad de Ingeniería (UMSA)
Chuquimia Callisaya, Cristalina Ruth; Limachi Chuquimia, Danitza Gladys (2019)El aporte del presente trabajo relativo a la elaboración del manual de procesos y procedimientos es de gran importancia y representan una verdadera herramienta operativa y de gestión en los procesos de las cuentas: Fondos ... -
Proceso de elaboración de las planillas salariales y cálculo de las cargas sociales de la Empresa ENVIBOL
Herrera Alcocer, Jenny Claudia (2023)El presente trabajo de Memoria Laboral está enfocado a describir los procedimientos para la elaboración de las planillas salariales y para la determinación de las cargas sociales del personal eventual a contrato, asimismo ... -
Propuesta de elaboración de un manual de auditoria para la evaluación del control interno relacionado con el personal de ventas en entidades de Telefonía Celular. Caso de estudio: Tigo S.A.
Calle Mendoza, Edgar Martín (2017)La cultura de innovación permite a la empresa TIGO S.A., transformar ideas en procesos de negocios mas eficientes y diferenciadores, en productos y servicios rentables que aporten valor al cliente, en una oferta flexible ...