Trabajos Dirigidos: Recent submissions
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Implementación del sistema de control interno para la administración de proyectos de inversión caso: Sistema de riego ahijadera (Prefectura del Departamento de La Paz)
(2006)El presente trabajo proporciona herramientas necesarias para mejorar el sistema de información por lo cual implementaremos un sistema de control interno para la administración adecuada de los proyectos de inversión este ... -
Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Convenio de Donación USAID Nº 511-0660- al 31 de diciembre del 2010 (Rubro pasajes y viaticos)
(2012)El presente trabajo de auditoría de confiabilidad correspondiente al Rubro Pasajes y Viáticos, fue desarrollado en conformidad al Convenio Interinstitucional y el Reglamento para la Obtención del Grado Académico de ... -
Elaboración del procedimientos de administración y control de almacenes en el Servicio Prefectural de Caminos (SEPCAM)
(2005)A través de la evaluación correspondiente y antecedentes descritos en informes de Auditorias de Administración y Control SAYCO' s realizados anteriormente al Servicio Prefectural de Caminos, se evidencio la falta de adecuados ... -
Auditoria especial al beneficio de la categoría profesional en salud otorgada a médicos y otros profesionales en salud dependientes del SEDES La Paz, gestiones 2017 y 2018
(2022)El presente Trabajo Dirigido fue realizado en Unidad de Auditoría Interna del Servicios Departamental de Salud La Paz en adelante SEDES La Paz, en el marco del convenio institucional Nº 35/2017 suscrito entre las partes. ... -
Auditoría operacional al sistema de administración de personal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) correspondiente a la gestión 2018 y al 31 de marzo de 2019 - Subsistema de Dotación de Personal
(2022)El Objetivo de la Auditoria Operacional es emitir una opinión independiente sobre la eficacia del Sistema de Administración de Personal (SAP) del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y los instrumentos ... -
Auditoría operacional al sistema de administración de personal correspondiente a la gestión 2018 de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional
(2022)En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Unidad de Auditoría Interna de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional e instrucción impartida por la Jefatura de esta dependencia, se realizó la Auditoría ... -
Auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz al 31 de diciembre de 2017 cuenta contable : sueldos y salarios y aportes patronales
(2020)El presente Trabajo Dirigido esta direccionado al buen desarrollo de actividades dentro de una organización gubernamental, en este caso, en la entidad denominada Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), representa ... -
Auditoría operacional al cumplimiento de las operaciones de la delegación defensorial especial de niñez y adolescencia de la Defensoría del Pueblo, gestión 2017
(2021)El presente trabajo dirigido fue realizado en la Unidad de Auditoría Interna de la Defensoría del Pueblo, denominado, Auditoría Operacional al Cumplimiento de las Operaciones de la Delegación Defensorial Especial de la ... -
Auditoria operacional al sistema de presupuestos de la escuela de gestión pública Plurinacional, correspondiente a la gestión 2017
(2021)Informe de Auditoría Interna № EGPP/UAI/006/2018, correspondiente a la “Auditoría Operacional al Sistema de Presupuestos de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional correspondiente a la gestión 2017”, ejecutada en ... -
Auditoria operacional a la eficacia del proceso de pago de rentas a domicilio del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) La Paz, gestión 2019
(2021)La Auditoría Operacional a la Eficacia del Proceso de Pago de Rentas a Domicilio del Servicio Nacional de Sistema de Reparto (SENASIR) La Paz Gestión 2019. Nuestro examen comprendió las etapas de Planificación, Ejecución ... -
Auditoria especial a la habilitación de formularios de poderes nacionales y extranjeros a la oficina central La Paz, gestión 2019 del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR)
(2021)El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), es una Institución Pública Desconcentrada del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas. Cuenta con estructura propia y competencia de ámbito nacional, con autonomía ... -
Auditoria financiera al comité nacional de la persona con discapacidad conalpedis, entidad descentralizada del Ministerio de Justicia y transparencia institucional, correspondiente a la gestión 2019
(2021)Tras el Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Ministerio de Justicia y la Universidad Mayor de San Andrés y bajo la modalidad de titulación “Trabajo Dirigido” se desarrolló la “Auditoría Financiera ... -
Auditoria financiera al servicio Plurinacional de la mujer y de la despatriarcalización - SEPMUD, entidad descentralizada del Ministerio de Justicia y transparencia institucional, correspondiente a la gestión 2019
(2021)Culminando el Plan de estudio en la Carrera de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés, como egresadas, hemos tomado la decisión de optar la titulación ... -
Auditoria de confiabilidad de registros y estados financieros al 31 de diciembre del 2018, en la Universidad Mayor de San Andrés - Administración Central registro y contratación partida de gasto 24110 mantenimiento y reparación de inmuebles
(2021)La Carrera de Contaduría Pública y el Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés, suscriben un convenio en el que se comprometen a brindar apoyo a los estudiantes en la formación de profesionales ... -
Auditoria especial a las cuentas por cobrar de Adal Ramones Smith, Ex Cónsul de Bolivia en Guájara Marín - Brasil por las gestiones 2006 al 2008
(2021)Culminado el Plan de Estudio en la Carrera de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés, decidí optar la titulación por la modalidad de Trabajo Dirigido ... -
Actualización al reglamento especifico del sistema de contabilidad integrada (SCI) - Ministerio de Trabajo, empleo y previsión social
(2021)El objetivo general del presente trabajo es lograr la uniformidad en el registro de la información contable del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, según lo establecido en la Guía para la Compatibilización ... -
Control interino de cuentas por cobrar por recursos otorgados a organizaciones sindicales
(2021)La dirección del MTEPS en coordinación con el Jefe Financiero consideraran el incremento de las cuentas por cobrar, entre una y otra gestión y tomaran las acciones necesarias correspondientes para la recuperación de las ... -
Elaboración del manual de procedimientos del área de almacén central del Ministerio de Planificación del Desarrollo
(2021)El Área de Almacén Central del Ministerio de Planificación del Desarrollo, carecía de un Manual de Procedimientos que permita la correcta administración del Almacén. El objetivo general del Presente Trabajo es elaborar un ... -
Auditoria de confiabilidad a los estados de ejecución presupuestario y complementarios del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) al 31 de diciembre de 2019 Grupo: 30000- materiales y suministros
(2021)Tras la adenda del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Servicio Nacional del Sistema de Reparto – SENASIR, representada por su Directora General Ejecutiva Karina Vanessa Oropeza Peña y la Universidad ... -
Auditoría operativa al proceso de titulación bajo la modalidad de trabajo dirigido en la Carrera de Contaduría Pública de la Universidad Mayor de San Andrés, gestión 2018
(2021)Informe de Auditoría Interna AUD.INT.INF. N° 012/2019 “AUDITORÍA OPERACIONAL AL PROCESO DE TITULACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE TRABAJO DIRIGIDO EN LA CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS, GESTIÓN ...