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Mostrando ítems 1-10 de 22
Fortalecimiento del control interno y seguimiento en base al sistema SCCUDO, en la unidad cargos de cuenta de la corporación del seguro social militar (COSSMIL)
(2015-08-24)
Hoy en día todas las Instituciones por la naturaleza de sus actividades, comprometen recursos propios y ajenos, es por este motivo que el Control Interno juega un papel preponderante en la correcta administración de los ...
Recomendaciones de control interno emergentes de la auditoría especial procesos de contratación de consultores partida 25200 en el Ministerio de Planificación del Desarrollo – MPD gestión 2010
(2015-06-17)
El proceso de la mencionada Auditoría Especial, comprende las siguientes etapas: Planeación la cual implica realizar el relevamiento de información, conocimiento de la Entidad a través de la aplicación del cuestionario de ...
El sistema de control interno en el ciclo de cuentas por cobrar
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2015)
El Control interno hoy se constituye en un área fundamental dentro de la Auditoria, pues permite realizar un adecuado seguimiento a las actividades de una institución y poder realizar las correcciones a tiempo mediante la ...
Gabinete de auditoria financiera
(Universidad Mayor de San Andrés, 2015)
El presente trabajo se efectúa en cumplimiento a las Normas de Auditoria emitidas por la Contraloría General del Estado (desde la Norma Nº 220 NORMAS DE AUDITORÍA FINANCIERA referente a la Planificación correlativamente ...
La gestión administrativa contable de un organismo no gubernamental "Centro de Información y Desarrollo de la Mujer" CIDEM-Gestión 2014
(2015)
En el presente artículo se presenta un resumen de la Memoria Laboral titulada La Gestión Administrativa Contable de un Organismo no Gubernamental “Centro de Información y Desarrollo de la Mujer” CIDEM – Gestión 2014, en ...
Evaluación del control interno respecto al almacen de bebidas de la empresa SHOW TIME S.R.L. RAM JAM
(2015-03-31)
Hoy en día todas las Instituciones por la naturaleza de sus actividades, comprometen recursos propios y ajenos, es por este motivo que el Control Interno juega un papel preponderante en la correcta administración de los ...
Desarrollo de un sistema de control de administración de cartera de lacteosbol
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2015)
El presente trabajo de investigación tiene por objeto desarrollar un Sistema de Control y Administración de Cartera de Lacteosbol. Lacteosbol es una Empres Publica Nacional Estratégica lácteos de Bolivia, encargada de ...
Contabilidad general
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2015)
El presente trabajo ha sido elaborado a partir de la recopilación de información teórica, referida al área contable del plan de estudios establecida para la modalidad de actualización, nivelación, y evaluación del programa ...
Gabinete de auditoria financiera
(Universidad Mayor de San Andrés, 2015)
El trabajo fue elaborado considerando un enfoque moderno a la Auditoria Financiera considerada muy importante. La Auditoría financiera, es la revisión por parte de un Auditor Financiero y/o Contador Público, de los estados ...
Implementación del sistema de facultades de pago para tributos fiscales
(2015)
El Modelo de Administración del Sistema Impositivo (MASI), desde su implantación mediante Resolución Administrativa de Presidencia Nº 09-001-11 de 4 de febrero de 2011, se constituye en el emprendimiento de modernización ...