Listar Trabajos Dirigidos por autor "Valencia Tapia, Felipe Eulogio, Tutor"
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Auditoria de confiabilidad de las partidas de pasajes y viáticos del programa de vivienda social y solidaria dependiente del Vice-Ministerio de Vivienda y Urbanismo-Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda-gestión 2010
Machicado Gutierrez, Paola Edlin; Ala Godoy, Victor; Valencia Tapia, Felipe Eulogio, Tutor (2015-05-20)El Trabajo Dirigido se realizó en la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda. El presente Trabajo Dirigido, es una Auditoría de Confiabilidad a los Registros y Estados de Ejecución ... -
Auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros del "Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal" Dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31 de diciembre de 2011 (rubro activo fijo)
Castro García, Rosse Mary; Zambrana García, Milenka Yolanda; Valencia Tapia, Felipe Eulogio, Tutor (2015-09-23)El presente Trabajo Dirigido fue realizado en la Unidad de Auditoría Interna del Instituto Nacional Innovación Agropecuaria Forestal. El cual se encuentra enmarcado bajo el convenio de Cooperación Interinstitucional entre ... -
Auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros y de la ejecución presupuestaria de la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad Tecnológica rubro activo fijo edificios al 31 de diciembre de 2013
Laura Tola, Elena; Veizaga Amador, Neyva; Valencia Tapia, Felipe Eulogio, Tutor (2015-09-17)Tras un Convenio suscrito entre el Departamento de Auditoría Interna de la UMSA y la Universidad Mayor de San Andrés, por la modalidad de Trabajo Dirigido, se desarrolló la AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ... -
Auditoria de confiabilidad de registros y estados financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.) al 31/12/2013 (Rubro: 22110 cuentas a pagar largo plazo)
Huallpa Ramos, Paula; Mamani Manani, Mariana; Valencia Tapia, Felipe Eulogio, Tutor (2015-08-28)La Dirección de Auditoría Interna del G.A.M.L.P., considerando las atribuciones y funciones, ha realizado la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013, cumpliendo con lo ... -
Auditoria especial de pasajes y viáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores por el periodo de 01 de enero al 31 de diciembre de 2006
Huanca Nina, Silvia Eugenia; Marquez Canaviri, Karen Kathia; Valencia Tapia, Felipe Eulogio, Tutor (2015-09-21)El Tema objeto del presente Trabajo Dirigido, se denomina “AUDITORÍA ESPECIAL DE PASAJES Y VIÁTICOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006.”, el cual fue definido ... -
Auditoria especial de recursos provenientes de IDH del Gobierno Municipal de Guaqui por el periodo de tiempo que inicia el 01/01/09 y concluye 31/12/09
Choque Choque, Mario Adelio; Valencia Tapia, Felipe Eulogio, Tutor (2015-05-20)La presente “Auditoría Especial de Recursos Provenientes de IDH de la Gestión 2009 a la Administración Municipal, Económica y Financiera del Gobierno Autónomo Municipal de Guaqui, se concentra en examinar la disponibilidad ... -
Auditoria especial sobre el cumplimiento de la presentación oportuna de declaración jurada de bienes y rentas del personal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz por el periodo Junio/2012 al 31 de Diciembre de 2013
Condori Laime, Janeth Roxana; Fuentes Fernandez, Elsa Martha; Valencia Tapia, Felipe Eulogio, Tutor (2015-08-24)Informe de Auditoría Interna Nº AII-042/2014, correspondiente al Examen sobre la, “AUDITORÍAESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓNOPORTUNA DE DECLARACIÓNJURADA DE BIENES Y RENTAS(DJBR) DEL PERSONAL DEL GOBIERNO ... -
Auditoria especial sobre el cumplimiento de la presentación oportuna de declaración jurada de bienes y rentas del personal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz por el periodo junio/2012 al 31/12/13
Alanoca Chque, Luis Felipe; Bellot Omonte, Richard; Valencia Tapia, Felipe Eulogio, Tutor (2015-09-24)El presente Trabajo se realizó en el marco del Convenio Interinstitucional establecido entre la Universidad Mayor de San Andrés – Carrera Contaduría Pública y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.), bajo la ... -
Auditoria financiera de la cooperativa de servicios de telecomunicaciones Tarija COSETT LTDA., al 31 de diciembre de 2011-rubro cuentas por cobrar
Luna Flores, Mariel Rosario; Villalobos Baltazar, Grover Renan; Valencia Tapia, Felipe Eulogio, Tutor (2015-05-20)El presente Trabajo Dirigido tiene por objeto describir los antecedentes y normativas referidos al tema de Auditoría Financiera – Rubro Cuentas por Cobrar, mismos que, específicamente aplicamos al trabajo realizado en la ... -
Auditoría de confiabilidad de los registros y ejecución presupuestaria de la unidad de productividad y competitividad dependiente del ministerio de planificación del desarrollo al 31/12/2011 cuenta activos fijos
Bautista Chura, Maxima Rosmery; Colque Alvarado, Magda; Valencia Tapia, Felipe Eulogio, Tutor (2015-06-09)El presente Trabajo Dirigido denominado: “Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Ejecución Presupuestaria de la Unidad de Productividad y Competitividad (UPC) dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo ... -
Auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.) al 31/12/2013 - rubro: 22500 previsiones y reservas técnicas a largo plazo
Ramirez Huanca, Mónica Soledad; Ventura Mamani, Mary Laura; Valencia Tapia, Felipe Eulogio, Tutor (2015-06-17)El Objeto del Examen fue emitir Opinión Independiente sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Comparativos del G.A.M.L.P., por los Periodos terminados al 31 de Diciembre de 2013. Constituido por los ... -
Auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz al 31 de diciembre de 2013; (Cuenta 12361 “construcciones en proceso de bienes de dominio público”)
Laura Mamani, Maria Josefina; Quispe Choque, Ana Cristina; Valencia Tapia, Felipe Eulogio, Tutor (2015-06-09)La Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, considerando las atribuciones y funciones ha realizado la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013, ... -
Auditoría especial sobre las declaraciones juradas de bienes y rentas por la gestión iniciada el 01 de Enero y concluida el 31 de Diciembre del 2013 correspondiente al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
Carani Quispe, Monica Julia; Quispe Laura, Candida; Valencia Tapia, Felipe Eulogio, Tutor (2015-08-31)La AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS POR LA GESTIÓN INICIADA EL 01 DE ENERO Y CONCLUIDA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 CORRESPONDIENTE AL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, fue ... -
Auditoría especial sobre percepción de haberes por parte de la sra. Amalia Zapata Flores durante las gestiones 2004-2008 en la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL)
Paye Conde, David; Surco Calle, Jose Luis; Valencia Tapia, Felipe Eulogio, Tutor (2015-03-31)Informe de Auditoría Interna Nº SENASIR/AAI/INF/004/2014, correspondiente al examen sobre la, “AUDITORIA ESPECIAL SOBRE PERCEPCION DE HABERES POR PARTE DE LA SRA. AMALIA ZAPATA FLORES DURANTE LAS GESTIONES 2004 – 2008 EN ... -
Evaluación del control interno respecto al almacen de bebidas de la empresa SHOW TIME S.R.L. RAM JAM
Medina Ballivian, Katty Noemi; Rojas Andrade, Marco Josue; Valencia Tapia, Felipe Eulogio, Tutor (2015-03-31)Hoy en día todas las Instituciones por la naturaleza de sus actividades, comprometen recursos propios y ajenos, es por este motivo que el Control Interno juega un papel preponderante en la correcta administración de los ... -
Gestión y ejecución presupuestaria en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua
Porcel de la Barra, Rafael Martin; Valencia Tapia, Felipe Eulogio, Tutor (Universidad Mayor de San Andrés, 2016)Uno de los instrumentos mayormente utilizados para la programación de actividades en el Corto y Mediano Plazo, es el Presupuesto. Éste instrumento cobra cada vez mayor importancia puesto que, actualmente, engloba varias ... -
Recomendaciones de control interno emergentes de la auditoría especial procesos de contratación de consultores partida 25200 en el Ministerio de Planificación del Desarrollo – MPD gestión 2010
Quisbert Mendoza, Edwin G.; Valencia Tapia, Felipe Eulogio, Tutor (2015-06-17)El proceso de la mencionada Auditoría Especial, comprende las siguientes etapas: Planeación la cual implica realizar el relevamiento de información, conocimiento de la Entidad a través de la aplicación del cuestionario de ...