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Mostrando ítems 1-10 de 31
Formalización del sistema de regulación en las microfinanzas en Bolvia
(2015-06-22)
Las autoridades financieras de la mayoría de las economías en desarrollo y en transición han puesto más énfasis en hacer llegar los servicios financieros formales a un mayor número de pobres del mundo que carecen de acceso ...
Elaboración de un manual de auditoría para evaluar el control interno relacionado con tesorería y cajas de entidades financieras (caso de estudio Banco Sol S.A.
(2015-06-22)
El presente Trabajo de Proyecto de Grado que consiste en la Elaboración de un Manual de Auditoría para Evaluar el Control Interno Relacionado con Tesorería y Cajas de Entidades Financieras tomando como caso de estudio al ...
Diseño de un modelo contable para cooperativas castañeras
(2015-08-31)
El presente proyecto está orientado a la actividad de las cooperativas castañeras en nuestro país, comenzando por las regiones castañeras, la característica de la castaña, también presenta la identificación y planteamiento ...
Manual de Auditoria para evaluación de control interno relacionado con el proceso de selección de personal para empresas públicas estratégicas (caso de estudio: EMAPA)
(2015-04-15)
El presente Proyecto de Grado cuya denominación es “Manual de Auditoria para Evaluación del Control Interno Relacionado con el Proceso de Selección de Personal en Empresas Públicas Estratégicas (Caso de Estudio: EMAPA)” ...
El problema del financiamiento de las Pymes en Bolivia
(2015-08-31)
“El PROBLEMA DEL FINANCIAMIENTO DE LAS PYMES EN BOLIVIA” fue realizado en función a la baja participación de las pymes en el acceso de obtener créditos a largo plazo del sector privado de las entidades financieras, ...
Modelo metodológico para el control eficaz en la supervisión de proyectos por el comite de vigilancia del municipio de Tiawanaku
(2015-04-20)
En el artículo que se presenta se ofrece un resumen del proyecto de grado donde se toca como problemática la poca efectividad del control por parte del Comité de Vigilancia del Municipio de Tiwanaku, bajo este planteamiento ...
Manual de auditoría para evaluar el control interno relacionado con la gestión de créditos para viviendas en entidades financieras
(2015)
La falta de procedimientos adecuados que permitan evaluar el control interno relacionado con la gestión de créditos, existe la necesidad de elaborar un manual de auditoría para evaluación del control interno relacionado ...
Diseño del sistema de control, adquisición, manejo y disposición de activos fijos para empresas comerciales
(2015)
Conscientes de la problemática y ante la necesidad de contar con una guía de activos fijos, que permita asegurar el registro íntegro y la correcta exposición en los Estados Financieros, además de permitir el control ...
Propuesta de elaboración de un manual de auditoria para la evaluación del control interno relacionado con el desempeño de los oficiales de crédito de Entidades Financieras caso de estudio: Banco Fie S.A.
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2015)
La inexistencia de procedimientos que permitan evaluar el Control Interno en distintos
procesos dentro de una Entidad Financiera, origina la necesidad de elaborar un Manual
de Auditoría para la Evaluación del Control ...
La importancia del sistema de información contable para el crecimiento de las empresas
(2015-04-14)
Desde el punto de vista de lo económico, la era de la información tiene grandes repercusiones en el presente siglo, convirtiéndose en un medio de control y en un proceso que busca darle mayor capacidad competitiva de las ...