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Mostrando ítems 61-70 de 297
Implantación y desarrollo de auditoria interna en una empresa de muebles
(2013-05-24)
En el presente proyecto de grado se trata referente a la auditoría interna: orientado a las evaluaciones administrativas y operacionales con un importante enfoque al control interno. La introducción se describe el Control ...
Manual de evaluacion del desempeño en el cumplimiento del POA aplicado al Ministerio de Trabajo, Empleo y Prevision Social al 31 de diciembre de 2010
(2013-05-27)
El proyecto de grado propone un "Manual de Evaluación del desempeño en el cumplimiento del programa de operaciones anual (POA) y del presupuesto en el ministerio de Trabajo, empleo y Previsión social(MTEPS)", este es un ...
Análisis de la incidencia tributaria y financiera ante la correcta interpretación de la norma tributaria respecto al cómputo de la prescripción de la obligación tributaria
(2018)
Este proyecto propone seguir los siguientes pasos alternativos para que los sujetos pasivos puedan adoptar e implementar si así se requiere al momento de una impugnación. Se identificó la importancia de la aplicación de ...
Evaluación del control interno del sistema de administración y manejo en almacenes de productos lácteos caso : PIL Andina S.A.
(2018)
El Sistema de control interno en la empresa Pil Andina S.A., cumple un papel importante, porque a través de sus evaluaciones hace posible maximizar resultados en términos de eficacia productiva, como indicador principal ...
Propuesta de límites de riesgos para carteras de títulos valores mediante calificación de riesgo por emisor
(2018)
El presente proyecto de grado, está dirigido al análisis de entidades públicas y estatales que emiten títulos valores para su negociación en oferta publica en el mercado de valores. El tema de investigación nace debido a ...
Diseño de un sistema de registro y control de activos semovientes para su exposición en los estados financieros caso de estudio : Estación Experimental de Choquenaira Facultad de Agronomía de la UMSA
(2019)
El control contable en toda institución se constituye en una herramienta administrativa de suma importancia, por contener información que refleja el movimiento que se genera en diferentes periodos y que debe ser expuesta ...
Modelo de auditoría forense como herramienta para detectar y prevenir el fraude en la ejecución de los recursos financieros otorgados a los centros de estudiantes facultativos de la Universidad Mayor de San Andrés
(2019)
La importancia de que los delitos económicos sean detectados radica primordialmente en que no solo afecta en este caso a la Universidad Mayor de San Andrés, sino que tiene efectos muy negativos en la economía del país, ya ...
Formulación del manual de procesos y procedimientos del sistema de programación de operaciones caso de estudio : autoridad de fiscalización y control social de agua potable y saneamiento básico
(2018)
La ausencia de un Manual de Procesos y Procedimientos del Sistema de Programación de Operaciones (SPO), en la Entidad Pública Descentralizada, Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico ...
El riesgo de margen financiero en el sector microfinanciero en Bolivia
(2019)
El presente trabajo de investigación, se efectúa optando la modalidad de titulación “Proyecto de Grado” de la carrera de Contaduría Pública, el cual tiene como objetivo aplicar todo el conocimiento adquirido en la formación ...
Unidad de asesoramiento y consulta sobre aspectos de control previo en las entidades del sector público
(2018)
El presente trabajo ha sido elaborado, considerando que el control interno es un elemento importante que básicamente puede determinar el éxito o fracaso de una entidad, dependiendo de la dirección llevada a cabo por la ...