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Mostrando ítems 291-297 de 297
Propuesta de un manual de organización de procedimientos relacionado al servicio de Outsourcing Tributario en Bolivia. Caso de estudio: Auditing Group Bolivia S.R.L.
(2017)
Bajo el concepto de globalización, la estrategia del outsourcing se ha convertido en una tendencia de crecimiento y a la vez en una herramienta de gestión en el mundo de los negocios, tanto para las entidades del sector ...
Propuesta de elaboración de un Manual de Auditoria para la evaluación del Control Interno relacionado con el proceso de Contratación de Personal de Fiscalización en Entidades Recaudadoras de Ingresos. Caso de estudio: Servicio de Impuestos Nacionales (S.I.N.)
(2016)
Los principales objetivos para desarrollar la propuesta de elaboración de un Manual de Auditoría para la Evaluación del Control Interno Relacionado con el Proceso de Contratación de Personal de Fiscalización en Entidades ...
Implementación de procedimientos de control para la aplicación de impuestos de Ley a una empresa dedicada al corretaje de seguros. Caso: Consultores de Seguros S.A.
(2017)
El presente proyecto se refiere al diseño de procedimientos de control interno para mejorar la facturación por concepto de comisiones generadas por la empresa dedicada al corretaje de seguros “Consultores de Seguros S.A.” ...
Propuesta de un manual para el acceso y uso de los recursos provenientes del impuesto directo de los Hidrocarburos, componente equipamiento. Caso de estudio: Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Medica - UMSA
(2017)
El Manual permitirá simplificar, agilizar al acceso y uso del componente equipamiento, financiado con recursos provenientes del Impuesto Directo de los Hidrocarburos, que son de gran importancia para establecer responsabilidades ...
Elaboración de un Manual de Auditoria para evaluar el Control Interno, relacionado con la selección de personal en organizaciones no Gubernamentales. Caso de estudio: Visión Mundial
(2016)
Todas las Organizaciones cuentan con Recursos Materiales, Financieros, Tecnológicos y Humanos para alcanzar sus Metas, siendo este último Recurso el más Elemental para el Logro de los Objetivos, en tal sentido es fundamental ...
Elaboración de un Manual de Auditoria para evaluar el Control Interno relacionado con el proceso de evaluación del desempeño del personal de cajas en entidades que efectúan prestamos de dinero con recursos propios. Caso de estudio: Prendamás S.R.L.
(2017)
El presente trabajo de Proyecto de Grado que consiste en la “Elaboración de un Manual de Auditoría para la Evaluación del Control Interno relacionado con el Proceso de Evaluación del Desempeño del Personal de Cajas para ...
Implementación de procedimientos de control interno en el marco del enfoque coso II para evitar la existencia de Cheques vencidos en áreas des-concentradas de la Universidad Mayor de San Andrés. Caso: Facultad de Ciencias Puras y Naturales
(2016)
El Control Interno es un proceso compuesto por una cadena de acciones extendida a todas las actividades inherentes a la gestión, integradas a los procesos básicos de la misma e incorporadas a la infraestructura de la ...