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Mostrando ítems 161-170 de 297
El riesgo crediticio en las instituciones reguladas de microcrédito
(2013-05-27)
El presente Proyecto de Grado es un análisis del riesgo crediticio dentro de la Instituciones que son reguladas a través del microcrédito en base al estudio de procesos metodológicos, en este sentido se tomo como muestra ...
Propuesta de una guia como herramienta de control interno para la unidad de auditoria Interna en la deteccion de fraudes para las empresas industriales
(2013-05-24)
El fraude abarca un orden de irregularidades y actos ilegales caracterizados por un engaño intencional, por tal motivo el fraude en las empresas ha sido una amenaza latente a través del tiempo, la cual se ha acrecentado ...
El impacto de fijar topes máximos para las tasas de interes en las microfinanzas del sistema financiero Boliviano
(2015-06-11)
En Bolivia las microfinanzas se inició en 1990 para combatir la pobreza, con las organizaciones no gubernamentales, éstas financiaban con sus capitales para otorgar pequeños créditos. Estas entidades de microcredito crecieron ...
Manual de Auditoría Para la Evaluación del Proceso de Selección de Personal en Empresas Industriales Caso de Estudio: Empresa “SOALPRO S.R.L.
(2015-06-09)
Evaluar el Control Interno en procesos tales como el de Selección de Personal, origina la necesidad de elaborar un Manual de Auditoría para la Evaluación del Proceso de Selección de Personal en Empresas Industriales, caso ...
Formalización del sistema de regulación en las microfinanzas en Bolvia
(2015-06-22)
Las autoridades financieras de la mayoría de las economías en desarrollo y en transición han puesto más énfasis en hacer llegar los servicios financieros formales a un mayor número de pobres del mundo que carecen de acceso ...
Elaboración de un manual de auditoría para evaluar el control interno relacionado con tesorería y cajas de entidades financieras (caso de estudio Banco Sol S.A.
(2015-06-22)
El presente Trabajo de Proyecto de Grado que consiste en la Elaboración de un Manual de Auditoría para Evaluar el Control Interno Relacionado con Tesorería y Cajas de Entidades Financieras tomando como caso de estudio al ...
Propuesta de elaboración de un manual de auditoria para la evaluación del control interno relacionado con el desempeño de los oficiales de crédito de Entidades Financieras caso de estudio: Banco Fie S.A.
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2015)
La inexistencia de procedimientos que permitan evaluar el Control Interno en distintos
procesos dentro de una Entidad Financiera, origina la necesidad de elaborar un Manual
de Auditoría para la Evaluación del Control ...
Manual de auditoría para evaluar el control interno del sistema de administración de bienes y servicios de entidades desconcentradas Caso de estudio: servicio nacional de verificación de exportaciones (SENAVEX)
(2014-11-27)
El presente Proyecto de Grado presentado como un aporte a la Carrera de Contaduría Pública, es una recopilación de datos e información Primaria y Secundaria, que tiene como título "Manual de auditoría para evaluar el control ...
La solidez del sistema financiero Boliviano y su comportamiento en el periodo 2009-2012
(2014-11-27)
El sistema financiero de un país está formado por el conjunto de instituciones, medios y mercados, cuyo fin primordial es canalizar el ahorro que generan los prestamistas hacia los prestatarios, así como facilitar y otorgar ...
Manual de evaluación del control interno de procedimientos de adquisición de bienes y servicios para la Universidad Mayor de San Andrés (área desconcentrada facultad técnica)
(2014-11-27)
La Adquisición de Bienes y Servicios, forma parte de una de las principales Actividades de la Universidad Mayor de San Andrés, es así que cuentan con un sin número de Bienes y Servicios, desde compras menores hasta ...