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Mostrando ítems 41-50 de 2127
Manual de procedimientos para la conciliación de saldos no reclamados por el proveedor. (documentos por pagar de gestiones pasadas). Corporación del Seguro Social Militar COSSMIL
(2013-05-22)
El presente Manual del procedimiento para la conciliación de saldos no reclamados por el proveedor del Departamento de Contabilidad documenta la acción organizada para dar cumplimiento a la misión de la Corporación del ...
Propuesta de una guía metodológica para la unidad de auditoria interna en la evaluación y calificación de la cartera de créditos de entidades de intermediación financiera
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2016)
El presente trabajo de investigación, constituye una herramienta que coadyuvará en la evaluación y calificación de cartera en Entidades de Intermediación Financiera especializadas en microcréditos por parte de las Unidades ...
Impuesto al Consumo de Datos Moviles
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Carrera Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2017)
Desde tiempos remotos y en la actualidad el Estado es dependiente de los tributos que recauda de los habitantes, el Gobierno de Turno debe invertir esos recursos en el bienestar de sus habitantes (proyectos de educación, ...
Manual de procedimientos para el manejo de activos fijos (muebles y equipos de computación) de la Administradora Boliviana de Carreteras - ABC
(2013-05-23)
El presente manual de procedimientos para el manejo de activos fijos (muebles y equipos de computación) de la Administradora Boliviana de Carreteras es la expresión analítica de los procedimientos administrativos a través ...
Auditoria especial al nombramiento del director general de medicina tradicional e interculturalidad" Ministerio de Salud y Deportes - gestión, 2007
(2013-05-23)
En cumplimiento al Programa Operativo de Actividades de la presente gestión (POA/2008) de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Salud y Deportes y por instrucciones del señor Ministro de Salud y Deportes contenidas ...
La auditoria fiscal como instrumento de control impositivo
(2013-05-23)
Verificar el correcto y oportuno pago de los diferentes impuestos y obligaciones fiscales de los contribuyentes desde el punto de vista del fisco, corresponde ser desarrollada de acuerdo a procedimientos que comprenden a ...
Auditoria de confiabilidad de los estados financieros y registro contables de la Facultad de Ciencias Geológicas - gestión 2008 - Universidad Mayor de San Andres
(2013-05-22)
Cada vez es mayor la necesidad de los ciudadanos de conocer como fueron administrados los recursos confiados a los servidores públicos, quienes tienen la responsabilidad de rendir cuentas por la utilización de estos recursos ...
Incidencia de la Creación y Aplicación del Impuesto al Turismo Receptivo en el Departamento de La Paz Gestión 2019
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2017)
La presente investigación pretende ampliar conocimientos sobre la aplicación del nuevo Impuesto creado por el Sistema Tributario Boliviano y su relación con el Sector Turismo, principalmente con el Turismo Receptivo en el ...
Implantación del Sisitema de Gestión de Calidad Según la Norma ISO 9001: 2008 en la Fabricación de Envases Rigidos Plásticos. Caso: EMpresa Matriplast S.A.
(2013-05-28)
El presente proyecto de grado fue desarrollado en una industria dedicada a la fabricación de envases rígidos plásticos para la industria farmacéutica, alimenticia, cosmética e industria en general y comercialización de ...
Auditoria especical sobre recursos no descargados de fondos TGN- Ministerio de Salud y Deportes gestion 2009 del Servicio Departamental de Salud (SEDES La Paz)
(2013-05-29)
El Servicio Departamental de Salud dependiente del Gobierno Autónomo del Departamento de La Paz, a través de la Unidad de Auditoría Interna, ha encontrado deficiencias de Control Interno, relacionadas con la Entrega de ...