Manual de auditoría para la evaluación del control interno, relacionado a la sección de cajas, valores y bancos dependiente del departamento de tesoro universitario caso de estudio
Fecha
2017Autor
De la Barra Jarandilla, Carla Andrea
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
El presente manual de auditoria plantea un adecuado sistema de control Interno en la sección de cajas, valores y bancos de la Universidad Mayor de San Andrés que constituirá un modelo a seguir para futuras evaluaciones, en este sentido la tarea fundamental de este manual es proponer al departamento de tesoro universitario de la UMSA herramientas de control Interno que aseguren la efectividad en el manejo de los recursos específicamente en dicha sección de forma eficiente y eficaz. Otro aspecto muy importante a destacar es la propuesta de proyecto de reglamento de cajas del departamento de tesoro universitario que ayudara a tener un mejor control Interno en la sección de cajas, valores y bancos. El conocimiento y aplicación de las normas incluidas en su contenido son indispensables para el adecuado control en esta sección, dada la vulnerabilidad y riesgo que pudiera derivarse de la dispersión y tenencia de efectivo por los funcionarios.