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dc.contributor.authorDe la Barra Jarandilla, Carla Andrea
dc.date.accessioned2019-02-14T22:27:14Z
dc.date.available2019-02-14T22:27:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/18841
dc.descriptionProyecto de Grado (Licenciatura) – Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Carrera de Contaduría Pública, 2017.es_ES
dc.description.abstractEl presente manual de auditoria plantea un adecuado sistema de control Interno en la sección de cajas, valores y bancos de la Universidad Mayor de San Andrés que constituirá un modelo a seguir para futuras evaluaciones, en este sentido la tarea fundamental de este manual es proponer al departamento de tesoro universitario de la UMSA herramientas de control Interno que aseguren la efectividad en el manejo de los recursos específicamente en dicha sección de forma eficiente y eficaz. Otro aspecto muy importante a destacar es la propuesta de proyecto de reglamento de cajas del departamento de tesoro universitario que ayudara a tener un mejor control Interno en la sección de cajas, valores y bancos. El conocimiento y aplicación de las normas incluidas en su contenido son indispensables para el adecuado control en esta sección, dada la vulnerabilidad y riesgo que pudiera derivarse de la dispersión y tenencia de efectivo por los funcionarios.es_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.subjectMANUAL DE AUDITORÍAes_ES
dc.subjectMANUAL DE CONTROL INTERNOes_ES
dc.subjectSISTEMA DE CONTROL INTERNOes_ES
dc.subjectREGLAMENTO DE CAJASes_ES
dc.titleManual de auditoría para la evaluación del control interno, relacionado a la sección de cajas, valores y bancos dependiente del departamento de tesoro universitario caso de estudioes_ES
dc.title.alternativeUniversidad Mayor de San Andréses_ES
dc.typeThesises_ES


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