dc.contributor.author | Sillerico Herrera, Denisse Loida | |
dc.contributor.author | Mujica Coronel, Maura Carmen | |
dc.contributor.author | Valencia Tapia, Felipe Eulogio [Tutor] | |
dc.date.accessioned | 2016-12-07T17:37:16Z | |
dc.date.available | 2016-12-07T17:37:16Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/9485 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó en la Unidad de Auditoría Interna de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua - EMAGUA, la cual se creó en el año 2009, Institución descentralizada, bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. EMAGUA es responsable de garantizar, una adecuada implementación y ejecución de los programas y proyectos que son financiados con recursos internos y/o externos. La Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua - EMAGUA al 31 de diciembre de 2011, presenta un gran contexto de evaluación, por ello el presente trabajo se enfoca en el Rubro Costo de Bienes y Servicios,el objetivo es determinar la confiabilidad del saldo del Rubro y evaluar el Control Interno, verificando la correcta aplicación de los Sistemas de Contabilidad Integrada y Presupuesto, Normas de Auditoría Gubernamental y de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental para dar respuesta a la problemática institucional y social, de conocer cómo fueron administrados los recursos confiados a los Servidores Públicos, quienes tienen la responsabilidad de rendir cuentas de su gestión. Para la Auditoría de Confiabilidad se realizó la Planificación, Ejecución y Comunicación de Resultados, dando cumplimiento al POA de la UAI, instrucciones de la Dirección General Ejecutiva - DGE y de conformidad a los Artículos 15 y 27 de la Ley 1178. Como resultado de la Auditoría señalada se concluyó que los registros Contables y Presupuestarios del Rubro Costo de Bienes y Servicios en los Estados Financieros de EMAGUA son confiables. En el Informe de Control Interno se expusieron Hallazgos y se emitieron Recomendaciones que fueron utilizadas por la DGE para el mejoramiento continuo de la calidad de dichos procesos y de esta manera se efectúe el logro de los objetivos institucionales. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública | es_ES |
dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | es_ES |
dc.subject | EMAGUA | es_ES |
dc.subject | AUDITORIA DE CONFIABILIDAD | es_ES |
dc.subject | COSTOS | es_ES |
dc.subject | BIENES Y SERVICIOS | es_ES |
dc.title | Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros de la entidad ejecutora de Medio Ambiente y Agua - EMAGUA rubro: costo de bienes y servicios al 31 de diciembre de 2011 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |