Auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros en el rubro de activos fijos, bienes muebles de la gestión 2009-Gobierno Municipal de La Paz
Fecha
2014-09-22Autor
Salas Rocha, Carmen Rosa
Sea Toro, Eva Luisa
Medina Rivero, Luis, Tutor
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
En cumplimiento de la Programación de Operaciones Anual de la Alcaldía Municipal de La Paz de acuerdo a instrucciones impartidas mediante Memorándum No. 019/2010 del 02/02/2010, la Auditoría General del GMLP nos instruye apoyar a la Comisión de Auditoría, en el que nosotros en calidad de pasantes realizamos nuestro trabajo dirigido en la Unidad de Auditoría Interna del GMLP. El propósito fundamental del presente trabajo es verificar que la Auditoria de Confiabilidad de Activos Fijos-Bienes Muebles cuente una eficaz y eficiente administración. Es preciso adoptar procedimientos de control interno que permitan la salvaguarda de los Activos Fijos-Bienes Muebles con los que cuenta el Gobierno Municipal de La Paz, para la elaboración del presente trabajo se utilizó la Norma Básica y el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios que regulan la vigilancia y atención de este rubro y verificar su cumplimiento. En calidad de auditores internos nuestro objetivo es opinar sobre la confiabilidad de Estados Financieros del GMLP en donde la confiabilidad es una condición necesaria que deben presentar los Estados Financieros y la información financiera para una adecuada toma de decisiones, en caso de ser confiable implica la inexistencia de errores o irregularidades significativas debido a la existencia estructura de control interno. Por otra parte toda la evidencia acumulada durante el desarrollo y ejecución del proceso de la auditoría llegaran a conformar los Papeles de Trabajo, Comunicación de Resultados, como producto de la ejecución de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros en el Rubro de Activos Fijos, Bienes Muebles de la Gestión 2009-Gobierno Municipal de La Paz se emitió un Informe de Control Interno.