Listar Tesis de Grado por fecha de publicación
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Los estados financieros en el contrato de riesgo comparativo (Joint Venture Contractual)
(2009)El contrato de riesgo compartido, como figura equivalente al joint venture (internacional) fue incorporado en nuestra legislación con el D.S. 224707 y ley de inversiones 1182 de enero 11 y septiembre 17 de 1990 respectivamente ... -
Giros y transferencias de dinero en sistemas alternativos de entidades financieras e instancias informales (flotas, casas de cambio, etc.) y sus precios e implicaciones impositivas
(2009)En Bolivia, la expansión de la cobertura de los servicios financieros y la profundización del Mercado Financiero Rural en cuanto a la diversificación de servicios, productos y clientela, son los desafíos grandes del presente ... -
Modelo de auditoria operacional para empresas de servicios de telecomunicaciones de la ciudad de La Paz
(2010)Las empresas de telecomunicaciones de la ciudad de La Paz, están cada vez otorgando mayor cobertura con los servicios que brindan, tanto a nivel de telefonía fija como de telefonía celular, lo que sin duda es beneficioso ... -
La estadística como herramienta para una auditoria ambiental Caso : Bosquecillo de Pura Pura
(2010)El presente trabajo de investigación denominado "La estadística como herramienta para una Auditoría ambiental caso Bosquecillo de Pura Pura", que se encuentra en el departamento de La Paz pretende estimar la disponibilidad ... -
El financiamiento a través de microcréditos para el sector ganadero bovino del altiplano paceño, mejorara la productividad de ganadera, con una visión de enfoque empresarial
(2010)El desarrollo agropecuario del Altiplano Paceño en la actualidad es el mismo de los tiempos primitivos ya que se carece de capital para elevar los índices de productividad. Problemas como la falta de financiamiento, de ... -
Toma de decisiones en situación de incertidumbre en el área contable utilizando la matemática borrosa como nueva herramienta para los estados financieros proyectados
(2011)Constantemente se lee y se escucha acerca de la complejidad en la cual se desarrollan las empresas actualmente, pero sobre todo dentro del marco de la incertidumbre de la contabilidad en la toma de decisiones, más ... -
Elaboración de una matriz de evaluación de control interno de las calificaciones de riesgo realizadas por la calificadora de riesgo PACIFIC CREDITRATING S.A.
(2012)En la ejecución de la presente Tesis de Grado referente a la ELABORACIÓN DE UNA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO PARA LAS CALIFICACIONES DE RIESGO REALIZADAS POR LA CALIFICADORA DE RIESGO PACIFIC CREDIT RATING S.A., ... -
Un enfoque metodológico para auditoria de tecnologías de la información y comunicaciones caso : Registro único para la Administración Tributaria Municipal
(2012)En la actualidad el avance continuo de la tecnología ofrece una gama de herramientas para la administración de los sistemas de información, que posibilita mejorar el servicio tanto en el ámbito privado y gubernamental. Con ... -
Evaluación del control interno respecto a os activos fijos de la Unidad Educativa de Niños con discapacidad visual "Aprecia La Paz"
(2014-09-15)Nuestro examen está constituido por toda la documentación e información relacionada con el manejo y disposición de los Activos Fijos. Nuestro objetivo de la Evaluación fue emitir una opinión independiente, respectos a los ... -
Auditoria de confiabilidad de registros contables y estados financieros: partida 22210 viaticos al interior del país, gestión pública plurinacional: (EGPP)
(2014-09-15)Convenio de Cooperación Interinstitucional Nº 033/2012 del 11 de diciembre de 2012 suscrito entre la ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA PLURINACIONAL representado por su Director General Ejecutivo Iván Iporre Salguero y la UNIVERSIDAD ... -
Auditoria de confiabilidad del rubro exigible a corto plazo del gobierno autonomo municipal de La Paz gestión 2011
(2014-09-15)Informe de Auditoría Interna Nº AIE-003/2012 del 23/02/2012 (Dictamen) - Correspondiente al Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por el periodo finalizado ... -
Auditori especial sobre la emisión de resoluciones administrativas para la apertura y funcionamiento de establecimientos farmaceúticos por parte del servicio departamental de salud de La Paz
(2014-09-15)El Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz, se constituye en una Entidad desconcentrada del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, cuya función es la de coadyuvar, procesar y proporcionar información permanente ... -
Manual de evaluación del control interno relacionado con el proceso de selección de personal en entidades descentralizadas policiales-caso de estudio "COVIPOL"
(2014-09-15)La ausencia de Guías o Procedimientos en "COVIPOL" que permitan evaluar o medir el Control Interno en Procesos de Selección de Personal, origina la necesidad de elaborar un Manual de Evaluación del Control Interno Relacionado ... -
Diseño e implementación (Original) de manual de procedimientos contables para intersanitas s.r.l.
(2014-09-15)Los procedimientos constituyen la base de un sistema financiero-contable de calidad y coadyuvan al mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno, buscando la eficiencia y la eficacia de las operaciones. Para llegar ... -
Implementación e implantación del reglamento específico del sistema de administración de bienes y servicios en el Gobierno Autónomo Municipal de Batallas
(2014-09-15)Al Implementar un Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios se logra adecuar las Normar Básicas del Sistema de administración de Bienes y Servicios al organigrama reducido que tiene el ... -
Auditoria Sayco evaluación de control interno vigente del sistema de programación de operaciones del servicio de desarrollo de las empresas públicas productivas (SEDEM)
(2014-09-15)El presente Informe de "Trabajo Dirigido" realizado como una modalidad de graduación dentro de la facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés, hace referencia a la EVALUACIÓN DE ... -
Manual de auditoría para la evaluación del proceso de selección de personal de la empresa de eventos sociales "Viva María"
(2014-09-16)El Manual de Auditoría está destinado a brindar a las Consultoras de Auditoría y Empresas de Eventos Sociales en General, la información necesaria para utilizar como una Herramienta de Aplicación Práctica y de Toma de ... -
Auditoria especial de ingresos y gastos a la escuela de Gestión Pública Plurinacional por el periódo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2012
(2014-09-16)Una vez revisado el Programa Operativo Anual de la Escuela de Gestión Publica Plurinacional se estableció que el área de Auditoría Interna en cumplimiento al POA 2012,tenía planificada la ejecución de la Auditoría Especial ... -
Auditoria especial de ventas por exportaciones de la empresa Boliviana de almendra y derivados, gestión 2012
(2014-09-16)Tras el convenio suscrito de cooperación interinstitucional entre el Servicio de Desarrollo de las Empresas Publicas Productivas (SEDEM) y la Universidad Mayor de San Andrés, bajo la modalidad de titulación Trabajo Dirigido ... -
Elaboración de reglamentos internos de fondo rotativo y fondo fijo de caja chica para EMAGUA
(2014-09-16)La Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua EMAGUA, por razones de necesidad y eficiencia ha establecido el uso del Fondo Rotativo para pagos mediante cheques a proveedores que no cuentan con el Registro de Beneficiario ...