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Mostrando ítems 5511-5520 de 5582
Auditoria especial sobre el pago de la renta básica y complementaria de vejez del Profesor Mario Orihuela Pereyra de octubre de 1997 a febrero de 2013
(2016)
Se ha elaborado el informe de Auditoría Interna Nº MEFP/AIP/SN/Nº 010/2016 correspondiente al examen sobre la, “Auditoría Especial Sobre el Pago de la Renta Básica y Complementaria de Vejez del profesor Mario Orihuela ...
Elaboración del Manual de Calidad ISO 9000: 2000 de la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto
(2006)
En un mundo cada vez mas globalizado, las empresas desarrollan sus actividades en un ambiente cada vez más competitivo, en el cual no solo se tiene que ser eficiente, sino además demostrar la calidad en los productos o ...
Diseño de procedimientos para los Subsistemas de Dotación de Personal y Registro : Caso Caja Nacional de Salud
(2006)
El contenido del presente trabajo dirigido, esta conformado de la siguiente manera: I, generalidades y alcance: en este capitulo se hace una explicación del por qué se realiza el trabajo, citando antecedentes de la C.N.S., ...
Evaluación del Sistema e Instrumentos de Administración de Personal. Sistema de Ventanilla Única de Exportación
(2005)
El presente Trabajo Dirigido, proporciona al SIVEX instrumentos de Administración de Personal, los cuales buscan un mejor desempeño del funcionario y la implementación del Sistema de Administración de Personal en la ...
Auditoria especial sobre declaraciones juradas de bienes y rentas del Ministerio de Relaciones Exteriores por el periodo comprendido entre 1º de julio de 2015 al 30 de junio de 2016.
(2017)
El presente Trabajo, se elaboró en cumplimiento al marco del Convenio Institucional de Cooperación suscrito el 25 de enero de 2016, entre la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y el Ministerio de Relaciones Exteriores ...
Implementación de un reglamento interno para la elaboración de requerimientos anuales de insumos y fármacos en la corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL)
(2009)
El presente Trabajo Dirigido constituye la implementación de un reglamento interno para la elaboración de requerimientos anuales de insumos y fármacos en la corporación del seguro social militar (COSSMIL), tomando como ...
Auditoria especial sobre el procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas del Hospital del niño. Dr. Ovidio Aliaga Uria, gestión 2015.
(2017)
El presente Trabajo Dirigido denominado: “Auditoría Especial sobre el Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría”, Gestión 2015, ...
Auditoria especial sobre el cumplimiento oportuno del procedimiento de la declaración jurada de bienes y rentas del personal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz- Concejo Municipal, Gestión 2015
(2017)
El presente trabajo dirigido se desarrolla en la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, el cual consiste en realizar la: “Auditoría Especial sobre el Cumplimiento Oportuno del Procedimiento ...
Auditoria especial a la Municipalidad de Palca de la cuenta fondos en avance (periodo comprendido entre 1ro de enero al 30 de septiembre de 2008)
(2012)
El presente Trabajo Dirigido se realizo en la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Municipal Palca, el mismo es elaborado en base a la documentación e información proporcionada por la Municipalidad sobre la Entrega, ...
Gestión del sistema de control de activos fijos (S.C.A.F.) Facultad de Arquitectura Artes, Diseño y Urbanismo UMSA
(2011)
A través del departamento de Auditoria interna, se ha efectuado una evaluación del control interno de la División de Bienes e Inventarios, específicamente orientada al proceso de revalorización técnica de los bienes ...