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Mostrando ítems 81-90 de 338
Evaluación Del Proceso De Control Interno En Las Entidades Del Sector Público
(Universidad Mayor de San Andres. Facultad de Ciencias Económicas. carrera Contaduria Publica. Instituto de Investigaciones en Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2019)
El presente trabajo es la Evaluación del Proceso de Control Interno en las Entidades del Sector Público, que implanto la contraloría general del estado en la administración pública del país.
El abordaje del trabajo fue ...
Unidad de asesoramiento y consulta sobre aspectos de control previo en las entidades del sector público
(2018)
El presente trabajo ha sido elaborado, considerando que el control interno es un elemento importante que básicamente puede determinar el éxito o fracaso de una entidad, dependiendo de la dirección llevada a cabo por la ...
Manual de auditoria para evaluar el control interno respecto al proceso de selección de personal en la Empresa Importadora Coaquira
(2019)
El presente trabajo de Proyecto de Grado que consiste en la “Elaboración de un Manual de Auditoría para Evaluar el Control Interno relacionado con el Proceso de Selección del Personal en las Entidades importadoras” Caso ...
Mejora de control interno para el Área de Sistemas en la Organización No Gubernamental Pro-Rural
(2017)
Surgiendo la necesidad de una mejora del control interno del Área de Sistemas, que ayuden a agilizar las actividades de la Organización No Gubernamental Pro-Rural, basado en los resultados de cada gestión, viendo deficiencias ...
Manual de auditoría para evaluar el control interno relacionado con el proceso de selección de personal en empresas importadoras de bebidas gaseosas : caso de estudio importadora EMBOL S.A.
(2017)
El presente proyecto de grado tiene como objetivo diseñar un Manual de Auditoría para evaluar el Control Interno relacionado con el proceso de Selección de Personal en la empresa importadora de bebidas gaseosas EMBOL S.A., ...
Negligencia En El Control Interno Del Fondo De Desarrollo Para Los Pueblos Indígenas, Originarios Y Comunidades Campesinas
(Universidad Mayor de San Andres. Facultad Ciencias Económicas. Carrera Contaduría Publica. Instituto de Investigaciones en Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2019)
El Fondo Indígena que se creó el 22 de Diciembre de 2005 con el nombre de Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (D.S. 28571) en el gobierno del ex presidente Eduardo Rodrigo ...
Implantación de control interno de los activos fijos en la empresa metal mecánica Maquiber Pocoaca S.R.L de la ciudad de El Alto – La Paz
(2017)
El presente trabajo pretende ser una aportación para los directivos y personal involucrados en las actividades de control de activos fijos, para ayudar a los interesados a entender y aplicar los diferentes procesos que ...
Propuesta de elaboración de un manual de auditoría para la evaluación del control interno relacionado con el proceso de licitación para la refacción de escuelas públicas
(2017)
La inexistencia de procedimientos que permitan evaluar el Control Interno en proceso tales como el proceso de licitación, origina la necesidad de elaborar un Manual de Auditoría para la Evaluación del Control Interno ...
Examen de confiabilidad de registros y estados financieros del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) al 31 de diciembre de 2010, fuente DANIDA.
(2013-05-23)
En cumplimiento al prograna operativo de activdades de la gestión 2011 y de conformidad al Art. 15 de la Ley 1178, la Unidad de Auditoria Interna a efectuado el Examen de Confiabilidad de Regsitros y estados Financieros ...
Optimizar el proceso crediticio en la otorgación de crédito en banca comunal (caso pro mujer)
(2014-11-27)
En Bolivia en 1990, nace Programas para la Mujer ONG (Organización No Gubernamental), dirigida exclusivamente a mujeres de bajos recursos. El enfoque inicial fue en educación, salud, planificación familiar y desarrollo ...