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Mostrando ítems 91-100 de 338
Proceso de seguimiento a las recomendaciones de control interno correspondiente a la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Universidad Mayor de San Andrés
(2023)
Se realizó las siguientes tareas asignadas: 1.- Apoyo en la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Universidad Mayor de San Andrés, (Ejecución Presupuestaria de Ingresos) 2.- Actualización ...
Análisis del control interno en las empresa y organizaciones
(2023)
El control interno es crucial para la toma de decisiones y medidas preventivas dentro de una organización para lograr los objetivos. Toda organización debe contar con un plan de control interno procesos, políticas y ...
Auditoría operacional sobre la eficacia del sistema de presupuesto y los instrumentos de control interno incorporados al sistema en el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal por el período comprendido entre el 02 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2019
(2023)
La Carrera Contaduría Pública y el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal FONABOSQUE, suscriben un convenio en el que se comprometen a brindar apoyo a los estudiantes en la formación de profesionales idóneos de calidad y ...
Análisis y descripción que afectan al control interno en las empresas publicas
(2023)
La Contraloría General del Estado implementó en la administración pública nacional un proceso denominado Evaluación del Proceso de Control Interno en las Empresas del Sector Público. El método de trabajo fue fundamentalmente ...
Gabinete de auditoría financiera
(2015)
Las auditorias financieras constituyen un proceso de recopilación, actualización y análisis de información procedente de distintas fuentes con el objetivo final de tomar decisiones, extraer conclusiones y, cuando así se ...
Evaluación del control interno respecto al almacen de bebidas de la empresa SHOW TIME S.R.L. RAM JAM
(2015-03-31)
Hoy en día todas las Instituciones por la naturaleza de sus actividades, comprometen recursos propios y ajenos, es por este motivo que el Control Interno juega un papel preponderante en la correcta administración de los ...
Evaluación del control interno relacionado a los activos fijos en la Dirección del Notariado Plurinacional – DIRNOPLU del 01 de enero al 31 de agosto del 2019
(2023)
Actualmente en las organizaciones están presentes recursos físicos, financieros y humanos; tales como la infraestructura, el capital financiero, cartera, el prestigio ganado en el tiempo, el personal profesional, el respaldo ...
La Ley SAFCO 1178, y la lucha contra la corrupción
(2007)
A consecuencia de la acción corrupta de los funcionarios públicos, el monopolio con que actúan las entidades estatales a través de los trámites burocráticos, la politización de los gobiernos de turno que solo utilizan el ...
Aplicabilidad de la auditoria forense en organizaciones no lucrativas. Caso : Organización Voluntaria SAR - FAB "ILLIMANI"
(2013-05-23)
En la búsqueda de herramientas que apoyen el fortalecimiento de las organizaciones, procurando disuadir las prácticas deshonestas, promoviendo la responsabilidad y transparencia en el manejo de los recursos, surge la ...
Análisis y depuración de cuentas por cobrar relacionadas con aportes locales de los Gobiernos Municipales de las gestiones (2002 a 2008) Fondo Nacional de Inversión productiva y Social - FPS
(2013-05-22)
El presente trabajo tiene el propósito de la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en la Universidad, como una de las modalidades de graduación para los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y ...