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dc.contributor.advisorPérez Vargas, Juan, tutor
dc.contributor.authorArcani Mayta, Alexander Jesús
dc.contributor.authorLópez Alanoca, Maribel
dc.date.accessioned2023-02-22T20:23:36Z
dc.date.available2023-02-22T20:23:36Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/30714
dc.description.abstractEn cumplimiento del Programa Operativo Anual actividades (POA) de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores correspondiente a la gestión 2020 e instrucción impartida por la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna mediante Memorándum GM-UAI-Me-023/2020 de 09 de diciembre de 2020 se efectuó el "Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos del Ministerio de Relaciones Exteriores al 31 de diciembre de 2020". En el presente Trabajo se aplicaron las Normas de Auditoría Gubernamental y la evaluación de los sistemas de control interno incorporados en las operaciones emergentes de los sistemas de administración y control gubernamental y de la reglamentación interna específica emitida para el efecto, en función a la documentación proporcionada por los responsables de las unidades organizacionales. Con la finalidad de tener una información íntegra de la conformación de la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores, respecto al alcance definido para la ejecución de la presente revisión. En consecuencia, nuestro examen alcanzó la revisión de las principales operaciones administrativo-financieras, registradas en los Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, emitidos por la Administración Central del Ministerio de Relaciones Exteriores, por el comprendido entre el 2 de enero y el 31 de diciembre del 2020. Como resultado del "Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución presupuestaria de Recursos y Gastos del Ministerio de Relaciones Exteriores correspondiente a la gestión 2020 y la verificación de los controles internos, hemos establecido que el sistema de control interno vigente en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha sido diseñado e implantado en forma adecuada. Sin embargo, se han reportado deficiencias de Control interno, que consideramos relevantes y cuyas recomendaciones están orientadas al fortalecimiento del mismo, y coadyuvar en el logro de los objetivos institucionales.es_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.subjectAUDITORIA INTERNAes_ES
dc.subjectAUDITORIA GUBERNAMENTALes_ES
dc.subjectESTADOS FINANCIEROSes_ES
dc.subjectHALLASGOS DE AUDITORIAes_ES
dc.titleExamen de confiabilidad respecto a la evaluación de control interno relacionado con el registro de las operaciones, elaboración y presentación de los estados de ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Gestión 2020 Grupo 1000: Servicios Personaleses_ES
dc.typeThesises_ES
dc.thesisdegreegrantorTrabajo Dirigido (Licenciatura) – Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Carrera de Contaduría Pública, 2022es_ES
dc.thesisdegreenameLicenciaturaes_ES


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