Trabajos Dirigidos: Envíos recientes
Mostrando ítems 221-240 de 861
-
Auditoria especial de los proceso administrativos para registro y control de personal
(2011)El presente trabajo realizado "Auditoria especial de los procesos administrativos para registro y control de personal Instituto Nacional de Estadística", si la institución no ejerció un estricto control sobre toda actividad ... -
Auditoría de confiabilidad de los registros, estados financieros de la Universidad Mayor de San Andrés al 31 de diciembre de 2011, rubro ingresos (cuenta venta de servicios)
(2012)El presente trabajo dirigido se ha realizado en la unidad de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) durante el primer semestre de la gestión 2012, de acuerdo a las bases estipuladas en el convenio ... -
Auditoria especial de ingresos y egresos del Gobierno Municipal de Batallas. Gestión 2007
(2009)El objeto de la auditoria es emitir una opinión independiente sobre los recursos manejados por el departamento de contabilidad bajo la dependencia de la Dirección Administrativa Financiera (DAF) del Gobierno Municipal de ... -
Auditoria de confiabilidad de los registros y estado de ejecución presupuestaria del Servicio Nacional de Propiedad intelectual SENAPI
(2009)El presente documento que consta de nueve capítulos: En el primer capítulo se efectuó los aspectos generales de la institución y de la unidad de Auditoría con los antecedentes generales, base legal de creación, objetivos, ... -
Auditoria especial al contrato de obra suscrito con la sociedad accidental concordia - Convisa referente a la ejecución del tramo carretero Cotapata - Santa Barbara (Administradora Boliviana de carreteras)
(2012)El desarrollo del trabajo dirigido nos ha permitido acumular experiencias que han servido para fortalecer los conocimientos adquiridos durante nuestra formación universitaria, llegando a comprender la gran cantidad de ... -
Auditoria espcial de ingresos por patentes en la Dirección de Recaudaciones (Unidad de otros ingresos) por las gestiones 2005, 2006 y 2007 del Gobierno Municipal de El Alto
(2009)La Auditoría Especial de ingresos por patentes, constituye un instrumento que permitirá evaluar el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo y normas aplicables, por lo tanto, previa preparación del Memorándum ... -
Auditoria especial sobre contratos suscritos por la Caja Bancaria Estatal de Salud con indicios de responsabilidad por la función pública
(2010)El presente trabajo fue realizado en dependencias de la C.B.E.S., en la Unidad de Auditoría Interna. En las entidades públicas de nuestro país los procesos de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios están ... -
Auditoria especial sobre evaluación del sistema de administración de bienes y servicios SAS en la dirección general de asuntos administrativos (DGAA)del Ministerio de Hacienda de julio de2007 a mayo de 2008
(2009)El presente trabajo fue realizado en la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Hacienda, el cual fue desarrollado para efectuar una revisión en cuanto a la aplicación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios ... -
Auditoria de confiabilidad de registros - Departamento de Personal Docente - Universidad Mayor de San Andrés
(2009)Consideramos que los temas de auditoría, son complejos y complicados para cualquier sociedad en su estructura económica. Este trabajo, resulta una consecuencia, de lo que hemos visto, sentido y analizado, durante nuestro ... -
Análisis e implementación del sistema de control interno Administrativo - Financiero del Ministerio de Justicia
(2009)El objetivo general del presente trabajo es establecer un Sistema de Control Interno lo cual implica analizar y evaluar los medios que se siguieron en todas las fases y asegurar el cumplimiento de su reglamento y las normas ... -
Auditoria especial de Kardex académico de la Carrera de Medicina gestión 2007
(2009)Los sistemas de Kárdex de las diferentes carreras y específicamente de la Carrera de Medicina son aplicados científicamente pero todavía existen sistemas tradicionales y mecánicos que no permiten una eficiente administración, ... -
Auditoria de los sistemas de administración y control (SAYCO) Sistema de contabilidad integrada. Caso: Hospital de Clínicas
(2009)El presente Trabajo se desarrollo en el marco del Convenio de Cooperación institucional entre la Unidad de Auditoría Interna del G.M.L.P. y la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, ... -
Estudio Técnico - Normativa de tasas de servicios Municipales Gobierno Municipal de Chulumani
(2009)El presente documento de “Estudio técnico - normativo de tasas de servicio municipales – Gobierno Municipal de Chulumani” desarrollada en el sector público, específicamente en el ámbito municipal, en el Municipio de Chulumani ... -
Manual de normas y procedimientos para la administración de medicamentos dentro de un fondo rotatorio en PRO - MUJER
(2008)Se define como una inversión en insumos farmacéuticos para su venta, que constituye el capital social al cual usados los recursos propios, (Capital mas Resultados) una vez puesto en marcha, tiene la finalidad de mejorar ... -
Desarrollo, diseño e implementación de un manual para liquidación de entidades estatales, administrativas por el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado
(2009)Se plantea el desarrollo, diseño e implementación de un Manual para la Liquidación de Entidades, el cual servirá como una herramienta que permita concluir con los procesos de liquidación, en forma oportuna, eficiente y eficaz. -
Control interno de bienes de uso desde el enfoque del informe COSO. Red de Salud No.4 CASO: GMLP
(2008)El presente trabajo pretende realizar un seguimiento de control a las actividades, mecanismos y políticas que se tienen en la Red de Salud Nº 4 para la salvaguarda y manejo de Bienes patrimoniales Municipales. -
Propuesta de implementación de un sistema de control interno para el proceso de recuperación de la cartera de ejecución
(2009)Con la realización de este trabajo se pretende efectuar un aporte de carácter teórico-práctico que implica el análisis de los procesos llevados a cabo, por la Unidad de Recuperación de Activos Exigibles, para la recuperación ... -
Análisis y evaluación de consistencia del balance general de CENACO y CBF para fines de liquidación
(2009)El presente trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera, Sección Propositiva que describe los aspectos generales que desarrolla la parte esencial del trabajo, planteamiento del problema, la justificación, ... -
Auditoria operativa sobre el cumplimiento del programa operativo anual (POA), respecto a la utilización y destino de los recursos provenientes del impuesto directo a los hidrocarburos – IDH de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas correspondiente a la gestión 2017
(2022)El presente Trabajo Dirigido se realizó como dependiente del Departamento de Auditoria Interna de la Universidad Mayor de San Andrés dando de esta manera cumplimiento a Memorándum MEM.T.AUD.Nº 021/2018 en cumplimiento a ...