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Mostrando ítems 51-60 de 65
Evaluación del control interno e implementación de procedimientos de control para almacenes y bienes de uso C.E.I. S.R.L.
(2022)
En el presente trabajo se tiene como objeto proporcionar mecanismos de control interno en Almacenes y Bienes de Uso y para ello a través del método deductivo y descriptivo se pudo evidenciar la situación actual de la ...
Auditoría de confiabilidad de registros contables y estados financieros por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, partida : cuentas por cobrar
(2022)
En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Unidad de Auditoria Interna de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional e instrucción impartida por la Jefatura de esta dependencia, se realizó la “Auditoría de ...
Auditoría especial de activos fijos – instrumentos musicales de la Orquesta Sinfónica Nacional
(2020)
El Trabajo Dirigido “Auditoría Especial de Activos Fijos – Instrumentos Musicales de la Orquesta Sinfónica Nacional” tiene como objetivo emitir una opinión independiente respecto al grado de cumplimiento del ordenamiento ...
Auditoría operativa a la segunda fase del programa de fortalecimiento y equipamiento a los centros de formación y emprendimientos productivos del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) – La Paz, gestión 2017
(2020)
El objetivo de la Auditoria Operativa es expresar una opinión independiente, de forma individual o en conjunto sobre la Eficacia y Eficiencia en el cumplimiento de los objetivos específicos y metas programadas por el ...
Auditoría especial con indicios de responsabilidad a los contratos suscritos y pagos por beneficios no establecidos en la normativa, a consultores individuales en línea en la Defensoría del Pueblo, gestión 2015 y primer semestre de la gestión 2016
(2020)
En la realización del presente trabajo se aplicaron conocimientos adquiridos en nuestra formación, así como de las Normas, Leyes, Decretos y Reglamentos que regulan su desarrollo, con la finalidad de expresar una opinión ...
Auditoría operativa al proceso de incorporación de servidores públicos a la carrera administrativa, gestión 2018 institución : Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social
(2021)
La Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (MTEPS), haciendo uso de sus atribuciones y funciones ha realizado la Auditoria Operativa al Proceso de Incorporación de Servidores Públicos ...
Examen de confiabilidad de registros y estados financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz al 31 de diciembre de 2018 ejecución presupuestaria de gastos Secretaría Municipal de Salud Integral y Deportes
(2021)
El presente trabajo se realizó con el propósito de emitir una opinión independiente respecto a la Ejecución Presupuestaria de Gastos de las Prestaciones de Servicios de Salud Integral, correspondientes a la gestión 2018, ...
Auditoría de cumplimiento del Programa Operativo Anual, recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) ejecutada por la Facultad de Ingeniería de la UMSA a través de la partida 25220 consultores individuales de línea – periodo fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(2020)
Auditoria de cumplimiento del programa operativo anual, recursos del impuesto directo a los hidrocarburos (I.D.H.) ejecutada por la Facultad de Ingeniería de la UMSA a través de la partida 25220 consultores individuales ...
Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz al 31 de diciembre de 2018, cuentas contables : construcciones en proceso de bienes de dominio público y patrimonio público
(2020)
La dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, considerando sus atribuciones y funciones ha realizado la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de ...
Auditoría operacional a los procesos de acceso a la justicia gratuita de la unidad de Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (SIJPLU) por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(2020)
El presente Trabajo Dirigido denominado Auditoría Operacional a los Procesos de Acceso a la Justicia Gratuita de la Unidad de Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (SIJPLU), tiene como objetivo expresar un ...