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Mostrando ítems 241-246 de 246
Sistema de administración de bienes y servicios - subsistema de contratación de bienes en la Empresa Municipal de Areas Verdes Parques y Forestación (EMAVERDE) gestiones 2007
(2013-05-23)
La realización de la presente investigación surge ante la necesidad frecuente de la medición de los procedimientos de contratación y compra de bienes y servicios en las distintas instituciones públicas, con carácter ...
Auditoria especial departamento de prestamos y adjudicaciones - gestión 2009: Dirección General de Vivienda "COSSMIL"
(2013-11-07)
El presente trabajo se desarrollo en la institución de COSSMIL en la gestión 2009 para la modalidad de defensa de trabajo dirigido. En la que se realizo una auditoria especial, misma que fue desarrollado en 7 capítulos, ...
Auditoría sobre la confiabilidad de la ejecución presupuestaria y la información complementaria del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras "MDRyT" (rubro pasajes al interior del país) al 31 de diciembre de 2011
(2013)
Es necesario la implementación de un reglamento de Créditos que contemple y defina los siguientes aspectos como ser Políticas crediticias para créditos para los pequeños productores del área rural así como los procedimientos ...
Auditoria Sayco al sistema de tesorería de la Dirección Nacional de Comunicación Social (DNCS) al 31/06/2010
(2013)
Las Instituciones Públicas por la naturaleza de sus actividades, comprometen Recursos del Estado constituyéndose en uno de los motivos principales para que la Cultura de Control Interno desempeñe un papel preponderante en ...
Auditoria de confiabilidad de los registros contables y estados financieros: Rubro gastos, partida 22210 viáticos al interior del país - Regimen complementario del Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA gestión 2011, en la escuela de gestión pública plurinacional
(2013)
El presente trabajo se basa en el cumplimiento del marco normativo, principios contables y procedimientos de auditoría, con la finalidad de determinar el grado de eficacia y cumplimiento al POA de la Unidad de Auditoría ...
Auditoria especial de gastos del Plan de Desarrollo Local en Zonas Urbano Rurales (PDLZUR - El Alto), por los períodos de enero a agosto de 2010
(2013)
El presente Trabajo de Grado, fue realizado en la Unidad de Auditoría Interna de MAN-B "Misión Alianza de Noruega en Bolivia" (ONG), donde dicha Unidad efectuó la "Auditoría Especial de Gastos del Plan de Desarrollo Local ...