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Mostrando ítems 221-230 de 246
Evaluación del control interno relacionado con los costos hospitalarios de cirugía general en el Hospital Militar No.1 de la Corporación del Seguro Social Militar COSSMIL.
(2013-08-23)
Actualmente en las organizaciones están presentes recursos físicos, financieros y humanos; tales como la infraestructura, el capital financiero, cartera, el prestigio ganado en el tiempo, el personal profesional de gran ...
Auditoria sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) gestión 2009, Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral.
(2013-08-20)
El MDRyT es la institución pública del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia, encargada de definir e implementar políticas para promover, facilitar, normar articular el desarrollo rural integral agropecuario, ...
Implementación e inclusion de guías para la evaluación económica de clientes micro-credito empresarios de banco BISA S.A.
(2013-08-23)
El departamento de microfinanzas del Banco Bisa S.A. fue creado el año 2011. El crecimiento de la cartera de clientes bajo este segmento de crédito, aumentó considerablemente en este tiempo ya que la incursión tuvo una ...
Auditoría de confiabilidad de los estados financieros e información complementaria al 31 de diciembre del 2011 del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz - G.A.M.L.P. (Rubro Patrimonio NETO).
(2013-08-20)
El Presente Trabajo de Auditoría de Confiabilidad del Rubro Patrimonio Neto fue desarrollado en la Dirección General de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en conformidad al Convenio Interinstitucional ...
Auditoria especial de cumplimiento del convenio de alianza estrategica de cooperación inteinstitucional suscrito entre el gobierno Municipal de La Paz y la Asociación Nacional de Aldeas Infantiles SOS, (Bolivia) del 03/03/2009.
(2013-05-23)
El presente trabjo fue ralizado en dependencias de la Unidad de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo de La Paz, en cump'limiento a la instrucción del Alcalde Municipal de La Paz, emitida mediante Orden de Despacho Nº ...
Evaluación del control interno del manejo, control y disposición de bienes de uso de COVIPOL.
(2013-08-20)
En el Sector Público se ve la necesidad de implantar el Control Interno más allá de los requerimientos normativos, por la naturaleza del mismo, dicha naturaleza ha transformado al Control Interno en un elemento integrado ...
Auditoria especial rendición de cuentas por pasajes y viáticos concedidos a la Federación Universitaria Local - FUL gestión 2008.
(2013-05-23)
La finanlidad es observar, analizar y evaluar la documentación de la cuenta de gastos especialmente las subcuentas. Este análisis contribuye a identificar a os delegados de la FUL que no realizaron las rendiones de cuentas ...
Partida presupuestaria 25220 consultores de línea correspondiente a la auditoría de confiabilidad de registros y estado de ejecución presupuestaria del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI, gestión 2010.
(2013-05-22)
Mediante la aplicación teórica y práctica de los conocimientos adquiridos en los años de estudio, como modalidad de titulación a nivel licenciatura, realice actividades inherentes a la carrera baja la modalidad de Trabajo ...
Auditoria especial - importes transferidos por SENAPE a la cuenta No. 865069001 del TGN en el Banco Central de Bolivia - por las gestiones 2005 al 2008.
(2013-05-24)
El presente Trabajo Dirigido fue desarrollado en el SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO, coordinado directamente con la Unidad de Auditoría Interna y el Tutor Institucional designado para tal efecto por lo que la ...
Auditoria de confiabilidad de registros y estados financieros de las cuentas por cobrar a corto y largo plazo de la Empresa Municipal de Asfaltos y Vias (EMAVIAS) gestion 2010
(2013-05-29)
El Convenio de Cooperación Interinstitucional realizada entre el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y la Universidad Mayor de San Andrés suscrito en fecha 24 de diciembre de 2008, acepta que egresados - postulantes ...