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Mostrando ítems 1-10 de 205
Evaluación del control interno de la cuenta de inventarios del examen de confiabilidad de registros y estados financieros del gobierno autónomo municipal de La Paz al 31 de diciembre de 2012
(2014-11-27)
La evaluación del Control Interno tiene una gran influencia sobre el desarrollo del trabajo de Auditoría, la cual se refleja en los procedimientos de Auditoría a ejecutar, pues de acuerdo a las fortalezas y debilidades ...
Fortalecimiento del control interno y seguimiento en base al sistema SCCUDO, en la unidad cargos de cuenta de la corporación del seguro social militar (COSSMIL)
(2015-08-24)
Hoy en día todas las Instituciones por la naturaleza de sus actividades, comprometen recursos propios y ajenos, es por este motivo que el Control Interno juega un papel preponderante en la correcta administración de los ...
Recomendaciones de control interno emergentes de la auditoría especial procesos de contratación de consultores partida 25200 en el Ministerio de Planificación del Desarrollo – MPD gestión 2010
(2015-06-17)
El proceso de la mencionada Auditoría Especial, comprende las siguientes etapas: Planeación la cual implica realizar el relevamiento de información, conocimiento de la Entidad a través de la aplicación del cuestionario de ...
Reingenieria de procesos y procedimientos para optimizar el control interno del departamento financiero del consejo de la judicatura distrito La Paz
(2014-11-26)
El trabajo consiste en mejorar los procesos y procedimientos para poder mejorar el control interno para una buena toma de decisiones con una información veraz y confiable, a la vez poder llegar a los objetivos de manera ...
Examen de confiabilidad de la ejecución Presupuestaria de Recursos y GAstos del Viceministerio de planificación y Coordinación, al 31 de diciembre de 2009 Ministerio de Planificación del Desarrollo.
(2013-05-23)
Una opción de modalidad de titulación profesional para los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Mayor de San Andres, es del "Trabajo Dirigido" ...
El sistema de control interno en el ciclo de cuentas por cobrar
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2015)
El Control interno hoy se constituye en un área fundamental dentro de la Auditoria, pues permite realizar un adecuado seguimiento a las actividades de una institución y poder realizar las correcciones a tiempo mediante la ...
Gestión administrativa - financiera en la fundación Hivos del proyecto financiado por el Fondo Mundial para el componente VIH/SIDA en Bolivia
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2016)
Gestión administrativa - financiera en la fundación Hivos del proyecto financiado por el Fondo Mundial para el componente VIH/SIDA en Bolivia
Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros rubro activos fijos del Seguro Social Universitario La Paz al 31 de diciembre del 2016
(2018)
La Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros – Seguro Social Universitario La Paz correspondiente a la gestión 2016, constituye la auditoria de mayor relevancia entre las actividades de la Unidad ...
Manual de procesos y procedimientos de contratación, registro y pago de bienes y servicios – pasajes y viáticos del Ministerio de Hidrocarburos y Energía
(2018)
El presente “Trabajo Dirigido” denominado “Manual de Procesos y Procedimientos de Contratación, Registro y Pago de Bienes y Servicios – Pasajes y Viáticos del Ministerio de Hidrocarburos y Energía”, fue realizado con el ...
Auditoría especial al pago de sueldos y salarios al personal del Hospital del Norte a la gestión 2014
(2018)
El trabajo de Auditoría Especial fue realizado con el propósito de emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas aplicables referente al “Pago de Sueldos y ...