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Mostrando ítems 1-6 de 6
Análisis y depuración de cuentas por cobrar relacionadas con aportes locales de los Gobiernos Municipales de las gestiones (2002 a 2008) Fondo Nacional de Inversión productiva y Social - FPS
(2013-05-22)
El presente trabajo tiene el propósito de la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en la Universidad, como una de las modalidades de graduación para los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y ...
Auditoria SAYCO del sistema de presupuestos de la Caja de Salud de Caminos y R.A. - gestiones 2006
(2013-05-22)
El presente trabajo pretende constituirse en una herramienta de carácter gerencial sobre la determinación de la eficacia de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, así como los instrumentos de control ...
"Auditoria de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico" - "AAPS" Al 31 de diciembre de 2010.
(2013-05-23)
En coordinación de los tutores designados, se ha definido y aprobado el nombre del tema objeto del trabajo dirigido, "Auditoria de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización y ...
Diseño de un sistema de control interno de la Unidad Financiera del Consejo de la Judicatura Distrito La Paz
(2013-05-23)
En el presente Trabajo centraremos nuestra atención en la posibilidad de la implantación de un Diseño de un Sistema de Control de la Unidad Financiera del Consejo de la Judicatura.
Mediante la aprobación de la Ley 1817 ...
Auditoria de ingresos y egresos gestiones 2006 a 2008 de la Unidad de Infraestructura Rural dependiente del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo - Ministerio de Planificación del desarrollo
(2013-05-22)
El presente trabajo es realizar una evaluación a la Ejecución Presupuestaria de Gastos y Recursos de la Unidad de Infraestructura Rural, correspondientes a las gestiones 2006, 2007 y 2008, se concluye: A excepción de la ...
Recomendaciones de contol interno emergentes de la auditoría de confiabilidad de la Universidad Mayor de San Andrés al 31 de diciembre de 2010 - Administración Central : (Cuenta: Activos Fijos Muebles).
(2013-05-23)
De acuerdo al Convenio Interno, entre el Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés y la Carrera de Auditoría, firmado el 16 de diciembre de 2004, y con el principal objetivo de determinar el ...