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Mostrando ítems 11-20 de 75
Auditoria especial departamento de prestamos y adjudicaciones - gestión 2009: Dirección General de Vivienda "COSSMIL"
(2013-11-07)
El presente trabajo se desarrollo en la institución de COSSMIL en la gestión 2009 para la modalidad de defensa de trabajo dirigido. En la que se realizo una auditoria especial, misma que fue desarrollado en 7 capítulos, ...
Auditoria Especial al curso prefacultativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas de la Gestión 2009
(2013-05-23)
El presente Trabajo Dirigido se realizó en el Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés, donde aplicamos los conocimientos adquiridos en nuestra formación académica. El presente trabajo se ...
Examen de confiabilidad de la ejecución Presupuestaria de Recursos y GAstos del Viceministerio de planificación y Coordinación, al 31 de diciembre de 2009 Ministerio de Planificación del Desarrollo.
(2013-05-23)
Una opción de modalidad de titulación profesional para los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Mayor de San Andres, es del "Trabajo Dirigido" ...
Auditoria especial uso de vales de gasolina oficina central La Paz del Servicio Nacional de patrimonio del estado, gestiones 2007 - 2008
(2013-05-22)
El presente Trabajo Dirigido se realizó en el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado-SENAPE en la Unidad de Auditoria Interna unidad que fortalece el Control Interno gubernamental promoviendo el cumplimiento de las ...
Diseño de un sistema de control interno de la Unidad Financiera del Consejo de la Judicatura Distrito La Paz
(2013-05-23)
En el presente Trabajo centraremos nuestra atención en la posibilidad de la implantación de un Diseño de un Sistema de Control de la Unidad Financiera del Consejo de la Judicatura.
Mediante la aprobación de la Ley 1817 ...
Evaluación del control interno vigente de los ingresos del SUMI (Seguro Universal MaternoIinfantil) en el gobierno municipal de Viacha.
(2013-05-23)
El presente trabajo: EVALUACIÓN DELCONTROL INTERNO VIGENTE DE LOS INGRESOS DEL SUMI (SEGUROUNIVERSAL MATERNO INFANTIL. EN EL GOBIERNO MUNICIPAL DEVIACHA. Para desarrollo de la Evaluación del Control Interno se realiza en ...
Auditoria especial de la ejecución presupuetaria de recursos y gastos gestión 2009 Instituto Nacional de Estadística
(2013-05-23)
El propósito de llevar adelante este trabajo de investigación aplicada, se sustenta en la premisa que señala el Art. l de la Ley 11784 incisos: a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y ...
Evaluación del control interno relacionado al uso de pasajes y viáticos utilizados por RC COFADENA - D'Oliveira del 30 de junio 2009 al 30 de junio 2010.
(2013-05-22)
El presente trabajo describe el cumplimiento de un ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables en el cumplimiento para la "EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO RELACIONADO AL USO DE PASAJES Y VIÁTICOS ...
Implementación del sistema de procedimientos y control en proceso de contratación de obras, bienes, servicios y consultoría : Caso Sub Alcaldia de Periferica Distrito III
(2013-05-22)
El presente trabajo dirigido se desarrollo mediante convenio de cooperación
interinstitucional entre el gobierno municipal de La Paz y la Universidad Mayor de
San Andrés, con el objeto de desarrollar actividades conjuntas ...
Diseño de procedimientos para la regularización y recuperación de fondos pendientes de descargo en gestiones pasadas del departamento cargos de cuenta - COSSMIL.
(2013-05-24)
En la actualidad todos los organismos de Estado, en cualquiera de sus tres poderes, entidades del Sector Público sin excepción, entendiéndose por tales la Presidencia y Vice-presidencia del Estado Plurinacional, los ...