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Mostrando ítems 1-10 de 25
Auditoria especial de egresos del Insitituto Nacional de Oftalmología gestioness 2007 y 2008
(2013-05-23)
En cumplimiento al Programa de Operaciones Anual de Auditoría Interna del Gobierno Municipal de La Paz se procedió a realizar la "Auditoría Especial de Egresos del Instituto Nacional de Oftalmología correspondiente a las ...
Manual de procedimientos para la conciliación de saldos no reclamados por el proveedor. (documentos por pagar de gestiones pasadas). Corporación del Seguro Social Militar COSSMIL
(2013-05-22)
El presente Manual del procedimiento para la conciliación de saldos no reclamados por el proveedor del Departamento de Contabilidad documenta la acción organizada para dar cumplimiento a la misión de la Corporación del ...
Diseño de un sistema de control interno de la Unidad Financiera del Consejo de la Judicatura Distrito La Paz
(2013-05-23)
En el presente Trabajo centraremos nuestra atención en la posibilidad de la implantación de un Diseño de un Sistema de Control de la Unidad Financiera del Consejo de la Judicatura.
Mediante la aprobación de la Ley 1817 ...
Auditoria especial de ingresos y egresos del Gobierno Municipal de Sorata por el periódo comprendido entre el 1o. De julio al 31 de diciembre de 2007
(2013-05-23)
Según el Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal de Sorata y la Universidad Mayor de San Andrés, de fecha 27 de octubre de 2008, cuyo objeto es desarrollar acciones conjuntas por ...
Auditoria financiera de la Empresa " innova Internacional S.R.L." al 31 de diciembre de 2009.
(2013-05-23)
El presente trabajo tuvo un proceso de investigación cientifica ordenada y metodológico, permitiendo el uso eficiente de los conseptos, normas y la aplicación de los conocimientos adquiridos en la vida universitaria, ...
Auditoria especial a la administración de personal en la Unidad de Coordinación de Programas (UCP) gestión 2008 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
(2013-05-22)
La presente memoria está relacionado a trabajos efectuados por la Unidad de Auditoría
Interna del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, consistentes en Auditorías Gubernamentales, tales como: Auditoría de Confiabilidad ...
Auditoria especial al cumplimiento de los requisitos exigidos al personal profesional del SENASIR, por la Gestión 2008.
(2013-05-23)
El presente estudio está relacionado a trabajos efectuados por la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, consistentes en Auditorias Gubernamentales, tales como: Auditoria Financiera, ...
Análisis y depuración de cuentas por cobrar relacionadas con aportes locales de los Gobiernos Municipales de las gestiones (2002 a 2008) Fondo Nacional de Inversión productiva y Social - FPS
(2013-05-22)
El presente trabajo tiene el propósito de la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en la Universidad, como una de las modalidades de graduación para los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y ...
"Auditoria de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico" - "AAPS" Al 31 de diciembre de 2010.
(2013-05-23)
En coordinación de los tutores designados, se ha definido y aprobado el nombre del tema objeto del trabajo dirigido, "Auditoria de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización y ...
Auditoria de confiabilidad de registros y estados de ejecución presupuestaria de recursos y gastos de la Empresa Nacional deTelevisión Boliviana
(2013-05-22)
El Trabajo Dirigido tendrá un marco teórico y un marco práctico con la supervisión de profesionales de la Dirección de Auditoria Interna de la Empresa Nacional de Televisión Boliviana (ENTB), y por el tutor de la Universidad ...