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Mostrando ítems 201-208 de 208
Manual de procesos y procedimientos Dirección General de Auditoria General de Auditoria Interna Corporación del Seguro Militar - COSSMIL
(2010)
El presente trabajo se puntualiza en la reestructuración del Manual de Procesos y Procedimientos de la Dirección General de Auditoría Interna, en apego a normatividad vigente, haciendo énfasis a procedimientos concretos ...
Control interno al almacén central de Servicios Generales de la Corporación del Seguro Social Militar
(2009)
El presente Trabajo Dirigido tiene como propósito evaluar el control existente en el manejo, disposición de materiales y suministros del Almacén Central de Servicios Generales “COSSMIL”, de acuerdo a la normativa, ...
Auditoria de confiabilidad de registros contables y estados financieros por el periodo del 01 de octubre al 31de diciembre de 2009 Escuela de Gestión Pública Plurinacional "EGPP"
(2011)
El objetivo del presente trabajo es de proporcionar la información necesaria para el auditor referente a lo que es una auditoria de confiabilidad y la manera apropiada de llevarla a cabo de esta manera también al momento ...
Auditoria especial a los procesos de contratación y pagos de consultorías. Caso : Proyecto de Preinversión "Complejos Productos Integrales"
(2010)
El desarrollo del presente trabajo dirigido, incluye un modelo práctico encaminado a contribuir al control interno del Ministerio de Producción y Microempresa (Actual Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural), ...
Auditoría de cumplimiento sobre la evaluación y acreditación de las Carreras del Sistema de la Universidad Boliviana de febrero de 2018 a mayo de 2022” carreras acreditadas desde la Resolución n° 56/2019 a la Resolución n° 24/2023
(2024)
El presente Trabajo Dirigido se efectuó en el marco del Convenio Interinstitucional entre el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana y la Universidad Mayor de San Andrés; y fue realizado en la Unidad de Auditoría ...
Auditoría operacional al proceso de certificación de salario cotizable y/o densidad de aportes para la otorgación de la compensación de cotizaciones, gestión 2022 del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR)
(2024)
La auditoría es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y los criterios establecidos. Este texto hace énfasis principalmente ...
Auditoría de cumplimiento al procedimiento y cumplimiento de las donaciones de la Hoja de Coca del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, correspondiente a las gestiones 2020 y 2021.
(2024)
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), correspondiente a la gestión 2022 e instrucción impartida por la Jefa de Auditoria Interna ...