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Diseño e implementación del Manual de Procedimientos administrativos, financieros y políticas de Fondos de financiamiento : ^bcaso: Servicio de Asentamientos Humanos en Bolivia (SAHB).
(2013-05-23)
El presente Trabajo dirigido de "Diseño e implementación de Manual de Procedimientos Administrativos, Financieros y Políticas de Fondos de Financiamiento" constituye un instrumento técnico que determine el control de fondos. ...
Auditoria especial cumplimiento de contrato de consultoria
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2013)
El presente Trabajo Dirigido, consiste en la “Auditoria Especial de Cumplimiento de Contrato de Consultoría”. Para determinar el cumplimiento de las cláusulas del contrato de consultoría suscrito entre el Ex – coordinador ...
Auditoría sobre la confiabilidad de la ejecución presupuestaria y la información complementaria del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras "MDRyT" (rubro pasajes al interior del país) al 31 de diciembre de 2011
(2013)
Es necesario la implementación de un reglamento de Créditos que contemple y defina los siguientes aspectos como ser Políticas crediticias para créditos para los pequeños productores del área rural así como los procedimientos ...
Auditoria especial de gastos del Plan de Desarrollo Local en Zonas Urbano Rurales (PDLZUR - El Alto), por los períodos de enero a agosto de 2010
(2013)
El presente Trabajo de Grado, fue realizado en la Unidad de Auditoría Interna de MAN-B "Misión Alianza de Noruega en Bolivia" (ONG), donde dicha Unidad efectuó la "Auditoría Especial de Gastos del Plan de Desarrollo Local ...
Auditoria de confiabilidad de los registros contables y estados financieros: Rubro gastos, partida 22210 viáticos al interior del país - Regimen complementario del Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA gestión 2011, en la escuela de gestión pública plurinacional
(2013)
El presente trabajo se basa en el cumplimiento del marco normativo, principios contables y procedimientos de auditoría, con la finalidad de determinar el grado de eficacia y cumplimiento al POA de la Unidad de Auditoría ...
Auditoria Sayco al sistema de tesorería de la Dirección Nacional de Comunicación Social (DNCS) al 31/06/2010
(2013)
Las Instituciones Públicas por la naturaleza de sus actividades, comprometen Recursos del Estado constituyéndose en uno de los motivos principales para que la Cultura de Control Interno desempeñe un papel preponderante en ...