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Mostrando ítems 41-50 de 126
Planificación general, específico y ejecución auditoría sobre la confiabilidad de los registros, de la ejecución presupuestaria de recursos, gastos y estados complementarios, de la gestión 2022
(2023)
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de Actividades (POA), de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, correspondiente a la gestión 2023, hemos efectuado la “Auditoria ...
Examen de confiabilidad de los registros y estados financieros del Servicio Nacional de Aerofotogrametría, gestión 2021 grupo 10000 (servicios personales)
(2023)
El Servicio Nacional de Aerofotogrametría es una institución pública descentralizada, que contempla en su Estatuto Orgánico, a la Jefatura de Auditoría Interna, la misma que se encargará de llevar a cabo los diferentes ...
Auditoría de confiabilidad de la cuenta: 11390 fondos en avance, de acuerdo a los registros y estados financieros de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) al 31 de diciembre de 2019
(2023)
El objetivo del presente examen es expresar una opinión profesional e independiente sobre la confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la Facultad de Ciencias Geológicas de la UMSA al 31 de Diciembre del 2019 ...
Seguimiento a los procesos y procedimientos para el manejo de activos fijos del Ministerio de Educación
(2023)
El presente trabajo titulado “Seguimiento a los procesos y procedimientos para el manejo de Activos Fijos”, consiste en el adecuado seguimiento y control de una metodología para el registro, administración de los Activos ...
Auditoría sobre la confiabilidad de los registros, estados de la ejecución presupuestaria de recursos, gastos y estados complementarios al 31/12/2022, del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
(2023)
El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional es una entidad oficial dependiente del órgano ejecutivo del estado de Bolivia, que tiene el objeto de desarrollar y ejecutar políticas, y normas de manera participativa ...
Relevamiento de información específica a las obras de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas durante la gestión 2018-2021 - Impermeabilización muro de contención y losa multidisciplinario
(2023)
En cumplimiento al Programa Operativo Anual del Departamento de Auditoría Interna e instrucción del señor Rector de la UMSA, se ejecuta la correspondiente auditoría a las obras ejecutadas en las gestiones 2018 a 2021, según ...
Auditoria de cumplimiento sobre el pago de salarios devengados al ex servidor público Felipe Cruz Patti del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social - gestión 2013
(2023)
En el presente trabajo dirigido realizamos la Auditoria de Cumplimiento sobre el Pago de Salarios Devengados al ex Servidor Público Felipe Cruz Patti, la cual se llevó a cabo para evaluar las actividades e información ...
Auditoría de cumplimiento a los gastos de funcionamiento y recaudación consular del Consulado General de Bolivia en Miami EE.UU. correspondiente a la gestión 2020
(2023)
El presente Trabajo Dirigido, se denomina “AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y RECAUDACIÓN CONSULAR DEL CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN MIAMI EE.UU. CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2020.”, trabajo ...
Seguimiento a cumplimiento de observaciones emitidas en el informe de auditoría UAI INF. AC N° 01/2021 del Ministerio de Educación
(2023)
El alcance del seguimiento se circunscribe a verificar el grado de cumplimiento de las cinco (5) recomendaciones contenidas en el Informe UAI INF AC N° 01/2021, en conformidad con las Normas Generales de Auditoría ...
Auditoría de cumplimiento al programa operativo anual individual y manual de puestos, correspondiente a la gestión 2020
(2023)
El presente trabajo dirigido: “Auditoria de Cumplimiento al Programa Operativo Anual Individual y Manual de Puestos, correspondiente a la gestión 2020”. se enmarca de acuerdo al convenio suscrito entre la Universidad Mayor ...