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Auditoría operativa al proceso de incorporación de servidores públicos a la carrera administrativa, gestión 2018 institución : Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social
(2021)La Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (MTEPS), haciendo uso de sus atribuciones y funciones ha realizado la Auditoria Operativa al Proceso de Incorporación de Servidores Públicos ... -
Auditoría operativa al proceso de titulación bajo la modalidad de trabajo dirigido en la Carrera de Contaduría Pública de la Universidad Mayor de San Andrés, gestión 2018
(2021)Informe de Auditoría Interna AUD.INT.INF. N° 012/2019 “AUDITORÍA OPERACIONAL AL PROCESO DE TITULACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE TRABAJO DIRIGIDO EN LA CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS, GESTIÓN ... -
Auditoría operativa al sistema de presupuesto del Servicio Departamental de Salud SEDES La Paz, de la gestión 2018 y primer semestre de la gestión 2019
(2020)El presente Trabajo Dirigido denominado Auditoria Operativa al Sistema de Presupuesto del Servicio Departamental de Salud SEDES La Paz, de la gestión 2018 y primer semestre de la gestión 2019, pretende transmitir todo lo ... -
Auditoría operativa del proceso de control de la aplicación de las estructuras tarifarias y factores de indexación en las empresas eléctricas de la autoridad de electricidad, por el periodo comprendido entre el 02 de enero y el 31 de diciembre de 2016
(2019)Este trabajo tiene como finalidad expresar una opinión independiente sobre la eficacia y eficiencia del Proceso de Control de la Aplicación de las Estructuras Tarifarias y Factores de Indexación en las Empresas Eléctricas ... -
Auditoría operativa para determinar la eficacia del sistema de programación de operaciones de la Universidad Mayor de San Andrés del período de enero de 2018 al 30 de abril de 2019
(2021)La Ley 1178 en su artículo 6° establece: El Sistema de Programación de Operaciones traducirá los objetivos y planes estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes y políticas generados por el Sistema Nacional ... -
Auditoría operativa sobre eficacia del sistema de programación de operaciones (SPO) de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP), del período enero de 2016 al 30 de abril de 2017
(2018)El presente Trabajo Dirigido, fue realizado con el propósito de expresar una opinión independiente sobre la eficacia y control interno del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) de la Escuela de Gestión Pública ... -
Auditoría operativa sobre el cumplimiento del POA relativo a la utilización de los recursos del IDH (servicios básicos) por el periodo comprendido entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017 del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz
(2018)La Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), considerando las atribuciones y funciones ha realizado la Auditoría Operativa sobre el Cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA) relativo ... -
Auditoría operativa sobre la administración del uso y disposición de activos fijos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2017
(2019)El Trabajo Dirigido se realizó en la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), misma fue creada con el objetivo de fiscalizar, controlar, supervisar y regular ... -
Auditoría SAYCO - Evaluación del Sistema de Control Gubernamental de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, parques y Forestación (EMAVERDE) Gestión 2006 al 25 de Junio de 2007
(2008)Capítulo I.- Marco Institucional, 1.1. Antecedentes del Gobierno Municipal de La Paz (G.M.L.P.) 1.2. Unidad de Auditoría Interna, 1.3. Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE). Capítulo II.- ... -
Auditoría SAYCO al Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Honorable Gobierno Municipal de Riberalta
(2008)I. Introducción.- 1.1. Convenio. 1.2. Marco Institucional. 1.3. Unidad de Auditoría Interna. II.- Objetivos.- 2.1. Objetivo General. 2.2. Objetivo Específico. III.- Planteamiento del Problema.- 3.1. Identificación del ... -
Auditoría SAYCO al sistema de organización administrativa (SOA) del Seguro Social Universitario La Paz (SSU-LP) por la gestión 2016 a junio 2017
(2018)El trabajo dirigido fue realizado en la Unidad de Auditoría Interna del Seguro Social Universitario La Paz (SSU-LP) con la finalidad de emitir una opinión independiente sobre el análisis, diseño e implantación del Sistema ... -
Auditoría SAYCO al sistema de organización administrativa del Servicio Estatal de Autonomías, correspondiente al período comprendido entre mayo de 2016 hasta mayo de 2017
(2018)El presente Trabajo Dirigido fue realizado en la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Estatal de Autonomías con la finalidad de emitir una opinión independiente sobre el diseño, implantación y funcionamiento del sistema ... -
Auditoría SAYCO al sistema de tesorería de la Dirección del Notariado Plurinacional – DIRNOPLU del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
(2019)En consecuencia, la Unidad de Auditaría Interna de la Dirección del Notariado Plurinacional - DIRNOPLU, nos designó mediante Memorándum DIRNOPLU/UAI/MEM/013/2018 de fecha 01 de octubre de 2018, efectuar la “AUDITORÍA SAYCO ... -
Auditoría SAYCO del sistema de contabilidad integrada del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión social
(2013-08-20)Una Auditoría SAYCO permite emitir una opinión independiente sobre la eficacia de los Sistemas de Administración y Control implantados en Entidades del sector Público, permitiendo tener conocimiento exacto respecto al grado ... -
Auditoría SAYCO del sistema de presupuesto del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción por el período comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2015
(2018)La auditoría SAYCO del sistema de presupuesto fue una auditoría programada en la gestión 2015, cuyo objetivo fue emitir una opinión independiente sobre la eficacia de su diseño, implantación, funcionamiento y los instrumentos ... -
Auditoría SAYCO evaluación del sistema de tesorería corporación del Seguro Social Militar "COSSMIL"
(2013-05-23)El presente trabajo referido a la Auditoría del Sistema de Tesorería de la Corporación del Seguro Social Militar de Bolivia "COSSMIL" tiene el objetivo general de emitir una opinión independiente respecto a los grados de ... -
Auditoría sobre la confiabilidad de la ejecución presupuestaria y la información complementaria del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras "MDRyT" (rubro pasajes al interior del país) al 31 de diciembre de 2011
(2013)Es necesario la implementación de un reglamento de Créditos que contemple y defina los siguientes aspectos como ser Políticas crediticias para créditos para los pequeños productores del área rural así como los procedimientos ... -
Auditoría sobre la confiabilidad de la información complementaria y del estado de ejecución presupuestaria y del estado de ejecución presupuestaria del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) - Administración Central, al 31 de diciembre de 2011 - Rubro de activos fijos.
(2013-05-22)La Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, tiene determinado sus objetivos estratégicos, considerando las atribuciones específicas del Ministerio previstos en el Decreto Supremo Nº 29894 ... -
Auditoría sobre la confiabilidad de los registros, estados de la ejecución presupuestaria de recursos y gastos: y, estados complementarios del Ministerio de Justicia al 31 de diciembre de 2014 (rubro: activos fijos)
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2016)El Presente Trabajo se Realizó con el Propósito de Emitir una Opinión Independiente respecto a los Estados Financieros del Ministerio de Justicia al 31/12/2014 en su Conjunto y Específicamente del Rubro de Activos Fijos, ... -
Auditoría sobre la confiabilidad de los registros, estados de la ejecución presupuestaria de recursos, gastos y estados complementarios al 31/12/2022, del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
(2023)El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional es una entidad oficial dependiente del órgano ejecutivo del estado de Bolivia, que tiene el objeto de desarrollar y ejecutar políticas, y normas de manera participativa ...