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Mostrando ítems 1-10 de 11
Implantación de control interno de los activos fijos en la empresa metal mecánica Maquiber Pocoaca S.R.L de la ciudad de El Alto – La Paz
(2017)
El presente trabajo pretende ser una aportación para los directivos y personal involucrados en las actividades de control de activos fijos, para ayudar a los interesados a entender y aplicar los diferentes procesos que ...
Propuesta de una guía metodológica para la unidad de auditoria interna en la evaluación y calificación de la cartera de créditos de entidades de intermediación financiera
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2016)
El presente trabajo de investigación, constituye una herramienta que coadyuvará en la evaluación y calificación de cartera en Entidades de Intermediación Financiera especializadas en microcréditos por parte de las Unidades ...
Propuesta de una guia como herramienta de control interno para la unidad de auditoria Interna en la deteccion de fraudes para las empresas industriales
(2013-05-24)
El fraude abarca un orden de irregularidades y actos ilegales caracterizados por un engaño intencional, por tal motivo el fraude en las empresas ha sido una amenaza latente a través del tiempo, la cual se ha acrecentado ...
Manual de organización para unidades de auditoria interna Gubernamental
(2013-05-23)
Siendo la auditoría interna una actividad independiente de aseguramiento y consulta, el cual agrega valor y mejora la operatividad de una organización gubernamental, motiva elaborar el Manual de organización para la ...
La auditoria de calidad aplicada a las unidades de auditoria interna
(2010)
CAPITULO I. 1.Presentación de la investigación. 2. Planteamiento y justificación de la investigación CAPITULO II. 2. Metodología de la investigación. CAPITULO III. MARCO CONCEPTUAL. 3. Marco conceptual. 3.1. Criterio de ...
Las limitaciones del control interno en la gestión de las organizaciones públicas
(2010)
Los sistemas de administración y control gubernamentales establecidos por la Ley 1178 tienen, a la fecha, una vigencia de 19 años, si bien la norma básica de cada uno de los sistemas se emitió hasta siete años después de ...
Elaboración de un manual de auditoria para evaluar el control interno relacionado con medicamentos vencidos en farmacias de la ciudad de La Paz. Caso de estudio: Farmacias Bolivia
(2017)
El presente trabajo de proyecto de grado consiste en la elaboración de un manual de auditoría para evaluar el control interno relacionado con medicamentos vencidos en farmacias de la ciudad de La Paz. Se pretende establecer ...
Modelo de Sistematización de la Documentación Emitida en las etapas de Relevamiento de Información, Planificación, Trabajo de campo y Comunicación de resultados en las Unidades de Auditoria Interna del sector Público. Caso de estudio: Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Defensa
(2016)
La Sistematización de la Documentación producida por las Unidades de Auditoría Interna en las Entidades del Sector Público es una alternativa innovadora que proporciona Eficiencia y por supuesto Eficacia especialmente en ...
Evaluación de la auditoria de gestión por resultados en entidades públicas
(2010)
El presente trabajo de investigación está orientado a establecer la utilización y conocimiento sobre el tema de auditoría de gestión, en las instituciones públicas, en particular, las Dirección Nacional de Salud y Bienestar ...
Las microfinanzas y su aporte al desarrollo del sistema financiero boliviano
(2015)
El avance de las microfinanzas representa una dimensión importante en el proceso de desarrollo financiero de cualquier país de ingresos bajos, como es el caso de nuestro país. Las microfinanzas son un eslabón fundamental ...