Tesis de Grado: Recent submissions
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implantación del cuadro de mando integral como herramienta de control de gestión para una Unidad Educativa Superior
(2014-09-17)El presente trabajo tiene Necesidad de implantar un CUADRO DE MANDO INTEGRAL CMI, en una unidad educativa superior. El CMI, es un instrumento de gestión, que son un conjunto de indicadores seleccionados que ayudan a la ... -
Auditoria especial de ingresos y gastos a la escuela de Gestión Pública Plurinacional por el periódo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2012
(2014-09-16)Una vez revisado el Programa Operativo Anual de la Escuela de Gestión Publica Plurinacional se estableció que el área de Auditoría Interna en cumplimiento al POA 2012,tenía planificada la ejecución de la Auditoría Especial ... -
Manual de auditoría para la evaluación del proceso de selección de personal de la empresa de eventos sociales "Viva María"
(2014-09-16)El Manual de Auditoría está destinado a brindar a las Consultoras de Auditoría y Empresas de Eventos Sociales en General, la información necesaria para utilizar como una Herramienta de Aplicación Práctica y de Toma de ... -
Elaboración de reglamentos internos de fondo rotativo y fondo fijo de caja chica para EMAGUA
(2014-09-16)La Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua EMAGUA, por razones de necesidad y eficiencia ha establecido el uso del Fondo Rotativo para pagos mediante cheques a proveedores que no cuentan con el Registro de Beneficiario ... -
Auditoria especial de ventas por exportaciones de la empresa Boliviana de almendra y derivados, gestión 2012
(2014-09-16)Tras el convenio suscrito de cooperación interinstitucional entre el Servicio de Desarrollo de las Empresas Publicas Productivas (SEDEM) y la Universidad Mayor de San Andrés, bajo la modalidad de titulación Trabajo Dirigido ... -
Auditoria Sayco evaluación de control interno vigente del sistema de programación de operaciones del servicio de desarrollo de las empresas públicas productivas (SEDEM)
(2014-09-15)El presente Informe de "Trabajo Dirigido" realizado como una modalidad de graduación dentro de la facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés, hace referencia a la EVALUACIÓN DE ... -
Auditori especial sobre la emisión de resoluciones administrativas para la apertura y funcionamiento de establecimientos farmaceúticos por parte del servicio departamental de salud de La Paz
(2014-09-15)El Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz, se constituye en una Entidad desconcentrada del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, cuya función es la de coadyuvar, procesar y proporcionar información permanente ... -
Auditoria de confiabilidad del rubro exigible a corto plazo del gobierno autonomo municipal de La Paz gestión 2011
(2014-09-15)Informe de Auditoría Interna Nº AIE-003/2012 del 23/02/2012 (Dictamen) - Correspondiente al Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por el periodo finalizado ... -
Auditoria de confiabilidad de registros contables y estados financieros: partida 22210 viaticos al interior del país, gestión pública plurinacional: (EGPP)
(2014-09-15)Convenio de Cooperación Interinstitucional Nº 033/2012 del 11 de diciembre de 2012 suscrito entre la ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA PLURINACIONAL representado por su Director General Ejecutivo Iván Iporre Salguero y la UNIVERSIDAD ... -
Evaluación del control interno respecto a os activos fijos de la Unidad Educativa de Niños con discapacidad visual "Aprecia La Paz"
(2014-09-15)Nuestro examen está constituido por toda la documentación e información relacionada con el manejo y disposición de los Activos Fijos. Nuestro objetivo de la Evaluación fue emitir una opinión independiente, respectos a los ... -
Implementación e implantación del reglamento específico del sistema de administración de bienes y servicios en el Gobierno Autónomo Municipal de Batallas
(2014-09-15)Al Implementar un Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios se logra adecuar las Normar Básicas del Sistema de administración de Bienes y Servicios al organigrama reducido que tiene el ... -
Diseño e implementación (Original) de manual de procedimientos contables para intersanitas s.r.l.
(2014-09-15)Los procedimientos constituyen la base de un sistema financiero-contable de calidad y coadyuvan al mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno, buscando la eficiencia y la eficacia de las operaciones. Para llegar ... -
Manual de evaluación del control interno relacionado con el proceso de selección de personal en entidades descentralizadas policiales-caso de estudio "COVIPOL"
(2014-09-15)La ausencia de Guías o Procedimientos en "COVIPOL" que permitan evaluar o medir el Control Interno en Procesos de Selección de Personal, origina la necesidad de elaborar un Manual de Evaluación del Control Interno Relacionado ...