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Mostrando ítems 2851-2860 de 2861
Revisión anual sobre el cumplimiento del procedimiento oportuno de las declaraciones juradas de bienes y rentas del Ministerio de Educación gestión 2021
(2023)
La revisión anual sobre el cumplimiento del procedimiento oportuno de las declaraciones juradas de bienes y rentas, consiste en la revisión del formulario que presentan los funcionarios públicos a la Contraloría General ...
Auditoría operacional al proceso de pago de rentas a domicilio de las Administraciones Regionales Chuquisaca y Beni, gestión 2022 del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR)
(2023)
El presente trabajo, se realiza en conformidad al Plan de Trabajo asignado por la Unidad de Auditoría Interna– SENASIR y el Convenio Interinstitucional suscrito entre el Servicio Nacional del Sistema de Reparto – SENASIR ...
Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros, de la Universidad Mayor de San Andrés al 31 de diciembre de 2022, en la dirección administrativa, DIPGIS (Departamento de Investigación, Postgrado e Interacción Social), grupo 20000: servicios no personales
(2023)
El objetivo de la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Universidad Mayor de San Andrés, es emitir un pronunciamiento sobre la Confiabilidad de los Registros de la Universidad Mayor de San ...
Examen de confiabilidad de los estados financieros de la Administración Regional La Paz de la Caja Nacional de Salud gestión 2022 rubro activo fijo
(2023)
Este trabajo dirigido es el “Examen de Confiabilidad de los Estados Financieros” correspondiente a la Caja Nacional de Salud de la Administración Regional La Paz correspondiente a la gestión 2022 del Rubro Activo Fijo. El ...
Informe de control interno emergente a los registros y estados financieros del Fondo de Desarrollo Indígena por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021(Partida 77530 Otras)
(2023)
El presente trabajo dirigido, “INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE A LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021(Partida: ...
Informe de control interno emergente a los registros y estados financieros del Fondo de Desarrollo Indígena por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021(partida 77530 otras)
(2023)
El presente trabajo dirigido, “INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE A LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021(Partida: ...
Relevamiento de información específica a la compra de un lote de equipos tecnológicos para 10 aulas de la Carrera de Derecho contratación ANPE, número de comprobante 1144/2022
(2023)
El Trabajo Dirigido fue realizado en el Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés mediante Autorización de dirección de carrera FCEF/CARR/CONT/PUBL. N° 2008/2022 de fecha 27 de octubre de 2022, ...
Relevamiento de información específica sobre la obra ampliación multidisciplinario y paraninfo artístico cultural universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - UMSA
(2023)
En cumplimiento al Programa Operativo Anual del Departamento de Auditoría Interna e instrucción realizada mediante Memorándum MEM.T.AUD. No. 141/2022 de fecha 15 de agosto de 2022, emitido por la Jefatura del Departamento ...
Relevamiento de información específica a los procesos de contratación de personal administrativo realizados en el área central de la Universidad Mayor de San Andrés durante el periodo comprendido entre el 2017 al 2021
(2023)
Como objetivo se procedió a realizar el Relevamiento de Información Específica sobre Procesos de Contratación de Personal Administrativo realizados en el área central de la Universidad Mayor de San Andrés durante el periodo ...
Auditoría financiera al Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización “Ana María Romero” - SEPMUD, correspondiente a la gestión 2022
(2023)
La Auditoría Financiera fue realizada en cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la gestión 2022 de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. El examen contempló las ...