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Mostrando ítems 281-290 de 336
Auditoría de confiabilidad de registros y estados de ejecución presupuestaria en las operaciones de la Empresa Nacional de Ferrocarriles - Residual gestión 2007
(2008)
En vista de que una institución pública tiene las mismas necesidades que una empresa privada; de contar con información confiable y oportuna de la situación financiera, presentamos este trabajo dirigido con la finalidad ...
Evaluación de control interno a la ejecución presupuestaria del mantenimiento rutinario en la red vial fundamental de la Administradora Boliviana de Carreteras primer semestre 2007
(2008)
El trabajo dirigido que realizamos está enfocado a la ejecución presupuestario del mantenimiento rutinario en la red vial fundamental el mismo fue realizado en el área de presupuestos. En la primera parte hicimos hincapié ...
Auditoría (SAYCO) del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE)
(2008)
Según el Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal de La Paz y la Universidad Mayor de San Andrés, de fecha 21 de abril de 2006 cuyo objeto es desarrollar acciones conjuntas por parte ...
Manual de Descripción de puestos de la Organización Esperanza Bolivia - Tarija
(2008)
Mediante un análisis y ante la deficiencia en la segregación de funciones de puestos predeterminados en cada uno de los departamento de la Organización Esperanza Bolivia, se vio la necesidad de diseñar un "Manual de ...
Auditoría al Sistema de Administración de Personal de la Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación (EMAVERDE) del 1ro de Enero de 2006 al 31 de Diciembre de 2006 y del 1ro de Enero de 2007 al 25 de Junio de 2007
(2008)
En aplicación al convenio Interinstitucional entre el GMLP y la Universidad Mayor de San Andrés se realiza el presente Trabajo Dirigido titulado Auditoría al Sistema de Administración de Personal de la Empresa Municipal ...
Evaluación del Control Interno del Sistema de Contabilidad Gubernamental de la Dirección de Liquidación de los Entes Gestores de la Seguridad Social
(2008)
El Servicio Nacional de Patrimonio del Estado, fue creado mediante Ley Nº 1788, Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) el 16 de Septiembre de 1997; este es un órgano de derecho público, desconcentrado del Ministerio ...
Auditoría especial proceso de incorporación a la carrera administrativa caso: registro único para la administración tributaria municipal
(2008)
El nuevo sistema de institucionalización de cargo que el gobierno imparte, determina que las entidades gubernamentales requieren contar con instrumentos administrativos que coadyuven a cumplir con eficiencia y eficacia, ...
Análisis y estudio de control interno en la Corporación de las Fuerzas Armadas para el desarrollo de la Nación
(2010)
La práctica que muchos auditores internos de las diferentes instituciones es de no realizar de forma adecuada el análisis y estudio del control interno contable en la etapa de planificación , inician el trabajo por la ...
Elaboraciónde Manuales de procedimiento y control interno en la Agencia de viajes y turismo ATHINA TOURS S.R.L.
(2008)
La organización es un elemento importante dentro de una empresa por que permite alcanzar metas y objetivos, pero al no contar con un organigrama y los distintos manuales de procedimiento la información y los puestos ...
Elaboración del Manual de Procedimientos para la Unidad de Recaudaciones del Gobierno Municipal de Viacha
(2007)
El presente trabajo de investigación surge a través de la recomendación emergen del informe de Control Interno de la auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2005, se dio a ...